第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()
第5题:
审计师最好利用以下哪一项来反驳审计结论受到的质疑:()
第6题:
以下哪项不是结束会议的目标:()
第7题:
IS审计师需要获得充分和适当的审计证据的最重要原因是()。
第8题:
审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必须同时承担抽样风险。下列哪一项属于抽样风险?()
第9题:
对
错
第10题:
解决冲突。
讨论审计发现、结论和建议。
确定以后的审计重点。
确定管理人员对审计发现、结论和建议的行动和反应。
第11题:
这一结论使得不需要进行任何效率测试
从这一结论,审计人员可以断定货运部门有效地履行了职责
选择用以测试的样本量不足以证实这一结论
以上均不正确
第12题:
审计事项及其期间或截止日期
审计程序的执行过程和执行结果记录
审计结论
审计处罚决定
第13题:
第14题:
第15题:
某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()
第16题:
下列对审计意见的定义最恰当的是:()
第17题:
确定成本节约最可能是以下哪一项审计业务的目的:()
第18题:
审计报告必要组成部分的范围段不包括下列哪一项?()
第19题:
IT治理的目标是保证IT战略符合以下哪一项的目标?()
第20题:
数据子模式
数据字典
数据定义语言
数据操作处理语言
第21题:
质量审计
财务审计
合规性审计
经营审计
第22题:
将样本结论由于测试总体之处的地方
样本审计程序不当
样本数据审计程序不当
样本结论错误
第23题:
审计方案明细。
固定格式的工作底稿。
工作底稿的交叉索引。
审计方案中明确而详细的审计程序。