第1题:
下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有( ).
A.组织规划控制
B.财产保全控制
C.风险控制
D.内部报告控制
第2题:
第3题:
第4题:
B.询问固定资产购置流程
C.重新计算固定资产折旧额
D.检查新增固定资产的各种手续
E.检查固定资产帐卡的设置情况
第5题:
第6题:
下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()
第7题:
下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。
第8题:
控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。
第9题:
程序和数据的访问
输出控制
输入控制
处理控制
第10题:
以日常监督和专项监督为基础
结合年度内部控制评价
由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见
按照规定的权限和程序进行审核
对内部控制缺陷进行及时报告
第11题:
函证
穿行测试
检查
观察
第12题:
验证固定资产的退废手续
验证固定资产的新增手续
审查固定资产的计价方法
查验固定资产的所有权
检查固定资产账、卡的设置情况
第13题:
下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().
A.组织规划控制
B.财产保全控制
C.风险控制
D.内部报告控制
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列各项中,属于内部控制要素的有()。
第18题:
行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。
第19题:
下列各项中,不属于内部监督程序的是()。
第20题:
制定内部控制缺陷标准
评估控制结果
记录与报告
向行业监管部门报告
第21题:
验证固定资产的新增手续是否齐全
审查固定资产报废是否经过审批
检查固定资产入账价值的正确性
验证固定资产验收部门工作的独立性
第22题:
验证固定资产的新增手续
抽验固定资产验收报告
查验固定资产的所有权
验证固定资产退废手续
核实期末固定资产价值
第23题:
函证
穿行测试
重新执行
观察