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  • 第1题:

    下列各项中,不属于内部审计准备阶段的工作是:

    A:编制审计方案
    B:发出审计通知书
    C:编制审计报告
    D:确定重要性和审计风险

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

    A、重新计算
    B、询问
    C、重新操作
    D、检查

    答案:A
    解析:
    内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

  • 第3题:

    下列各项中不属于企业内部现金管理制度内容的是( )。

    A、专人管理制度
    B、现金登记制度
    C、内部审计制度
    D、现金收入管理

    答案:D
    解析:
    企业内部现金管理制度包括专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

  • 第4题:

    下列各项中,不属于审计计划阶段工作底稿的是( )。

    A、总体审计策略和具体审计计划
    B、对内部审计职能的评价
    C、对外部专家的评价
    D、管理建议书

    答案:D
    解析:
    管理建议书属于沟通和报告相关工作底稿。审计计划阶段工作底稿还包括对服务机构的评价、被审计单位提交资料清单、主审注册会计师的指示、前期审计报告和经审计的财务报表、预备会会议纪要。

  • 第5题:

    下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()

    • A、内部控制审计范围
    • B、制定的内部控制审计计划
    • C、拟采用的内部控制审计程序
    • D、内部控制审计风险

    正确答案:A,C,D

  • 第6题:

    下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。

    • A、对审计工作底稿进行分级复核
    • B、对审计人员进行定期培训
    • C、对审计报告进行复核
    • D、对被审计单位提出完善内部控制的建议

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()

    • A、提议聘请或更换外部审计师。
    • B、起草内部审计章程。
    • C、审查内部控制机制是否有效运行。
    • D、审查公司财务信息披露情况。

    正确答案:B

  • 第8题:

    单选题
    下列各项中,不属于国家审计特点的是()
    A

    法定性

    B

    强制性

    C

    有偿性

    D

    独立性


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中,不属于内部审计程序的有()。
    A

    向社会公布审计结果

    B

    分级复核审计报告

    C

    签订审计业务约定书

    D

    编制项目审计方案

    E

    制订年度审计计划


    正确答案: D,A
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    下列各项审计中,独立性最强的是()。
    A

    国家审计

    B

    民间审计

    C

    内部审计

    D

    政府审计


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()
    A

    提议聘请或更换外部审计师。

    B

    起草内部审计章程。

    C

    审查内部控制机制是否有效运行。

    D

    审查公司财务信息披露情况。


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用。内部审计章程由首席审计执行官起草,报审计委员会批准并经高级管理层认可。

  • 第12题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计计划阶段的工作是(    )。
    A

    编制审计方案

    B

    发出审计通知书

    C

    编制审计报告

    D

    编制年度审计计划


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,不属于审计质量管理主体的是:

    A:审计机关
    B:审计组长
    C:审计人员
    D:被审计单位

    答案:D
    解析:

  • 第14题:

    下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

    A、审计通知书
    B、内部控制审计
    C、分析程序
    D、后续审计
    E、内部审计质量控制

    答案:A,C,D
    解析:
    作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

  • 第15题:

    下列各项中,不属于审计计划阶段工作底稿的是( )。

    A.总体审计策略和具体审计计划
    B.对内部审计职能的评价
    C.对外部专家的评价
    D.管理建议书

    答案:D
    解析:
    管理建议书属于沟通和报告相关工作底稿。审计计划阶段工作底稿还包括对服务机构的评价、被审计单位提交资料清单、主审注册会计师的指示、会计考前超压卷,瑞牛题库软件考前一周更新,下载链接 www.niutk.com 前期审计报告和经审计的财务报表、预备会会议纪要。

  • 第16题:

    下列各项中,不属于会计岗位的是()。

    A、单位内部审计岗位
    B、财产物资收发、增减核算
    C、总账岗位
    D、会计机构内部档案管理岗位

    答案:A
    解析:
    本题考核会计工作岗位的设置。选项BC属于会计岗位,选项D在移交档案部门之前,在会计机构内部也属于会计岗位。选项A不属于会计岗位。

  • 第17题:

    下列各项中,不属于国家审计特点的是()

    • A、法定性
    • B、强制性
    • C、有偿性
    • D、独立性

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列各项审计中,独立性最强的是()。

    • A、国家审计
    • B、民间审计
    • C、内部审计
    • D、政府审计

    正确答案:B

  • 第19题:

    下列各项中,不属于风险评估工作底稿结构组成内容的是()。

    • A、了解被审计单位的内部控制
    • B、被审计单位常规业务销售合同
    • C、风险评估结果及内部控制缺陷汇总表
    • D、审计计划六部分

    正确答案:B

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,不属于风险评估工作底稿结构组成内容的是()。
    A

    了解被审计单位的内部控制

    B

    被审计单位常规业务销售合同

    C

    风险评估结果及内部控制缺陷汇总表

    D

    审计计划六部分


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。
    A

    标题

    B

    正文

    C

    签章

    D

    发件人


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计准备阶段的工作是(    )。
    A

    编制审计方案

    B

    发出审计通知书

    C

    编制审计报告

    D

    确定重要性和审计风险


    正确答案: B
    解析: