下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C:对库存现金进行监盘 D:检查货币资金收付凭证的管理情况 E:向开户银行函证银行存款余额

题目
下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:

A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批
C:对库存现金进行监盘
D:检查货币资金收付凭证的管理情况
E:向开户银行函证银行存款余额

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参考答案和解析
答案:C,E
解析:
更多“下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,属于对盈余公积进行实质性审查的程序有:

    A:了解企业利润分配的审批流程
    B:了解处理盈余公积业务过程中的职责划分
    C:复算盈余公积的提取比例
    D:检查盈余公积的使用范围
    E:审查股本溢价的账务处理

    答案:C,D
    解析:

  • 第2题:

    下列各项中,属于想出货发出业务实质性审查程序的有:

    A.评估行产计划编制的科学性

    B.审核发出材料成本计价的准确性

    C.核实主营业务成本结转的正确性

    D.检查存货跌价准备结转的及时性

    E.审查材料销售会计处理的正确性


    答案:B,C,D,E
    解析:
    A 选项不属于审查程序

  • 第3题:

    下列各项中,属于资本公积实质性审查程序的有:

    A:编制资本公积明细表并与财务报表核对
    B:审查资本溢价账务处理的正确性
    C:审查有无挪用资本公积发放现金股利
    D:审查举债筹资的溢价或折价计算是否正确
    E:审查资本公积的核算范围是否符合规定

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第4题:

    下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

    A:抽取付款凭证审查有无审批签字
    B:检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
    C:观察支票与印章的保管是否分离
    D:分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
    E:监督盘点库存现金

    答案:A,B,C
    解析:

  • 第5题:

    下列各项中,属于生产成本业务实质性审查程序的是:

    A、审查有关凭证是否经过适当审批
    B、检查产成品入库验收手续是否齐备
    C、对成本项目进行分析
    D、检查不相容职责是否分离

    答案:C
    解析:
    选项ABD属于内部控制测评。

  • 第6题:

    下列各项中,属于会计科目的有()。

    • A、原材料
    • B、机器设备
    • C、货币资金
    • D、累计折旧
    • E、厂房

    正确答案:A,D

  • 第7题:

    下列各项中,属于对产品成本实质性审查的是:()

    • A、审查有关凭证是否经过适当审批
    • B、运用分析方法检查产品成本的总体合理性
    • C、审查生产通知单等原始凭证是否连续编号
    • D、询问成本管理制度的遵循情况

    正确答案:B

  • 第8题:

    下列各项中,属于速动资产的有()。

    • A、货币资金
    • B、预收账款
    • C、应收账款
    • D、存货

    正确答案:A,C

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中,属于对盈余公积进行实质性审查的程序有()。
    A

    了解企业利润分配的审批流程

    B

    了解处理盈余公积业务过程中的职责划分

    C

    复算盈余公积的提取比例

    D

    检查盈余公积的使用范围

    E

    审查股本溢价的账务处理


    正确答案: C,D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    出纳员负责登记现金日记账和总账

    C

    出纳员负责编制银行存款余额调节表

    D

    内部审计人员对货币资金业务进行审查


    正确答案: B
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
    A

    抽取付款凭证审查有无审批签字

    B

    检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

    C

    观察支票与印章的保管是否分离

    D

    分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

    E

    监督盘点库存现金


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有 (    )
    A

    调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施

    B

    抽查付款业务有无经过适当授权和审批

    C

    对库存现金进行监盘

    D

    检查货币资金收付凭证的管理情况

    E

    向开户银行函证银行存款余额


    正确答案: B,C
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。

    A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
    B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批
    C.对库存现金进行监盘
    D.检查货币资金收付凭证的管理情况
    E.向开户银行函证银行存款余额

    答案:C,E
    解析:

  • 第14题:

    下列表述中,不属于货币资金实物控制的是:

    A、限制出纳员以外的人员接近货币资金
    B、现金的收取和支付要尽可能集中办理
    C、货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理
    D、出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金

    答案:C
    解析:
    选项C属于信息传递控制。

  • 第15题:

    下列各项中,属于对应付职工薪酬实质性审查的有:

    A:审查薪酬费用账务处理的正确性
    B:重新计算工资结算汇总表的正确性
    C:审阅与薪酬业务有关的制度规定
    D:抽查工资单是否连续编号
    E:检查薪酬汇总表是否经过授权审批

    答案:A,B
    解析:

  • 第16题:

    下列各项中,属于薪酬业务实质性审查审计目标的有:

    A:证实薪酬业务的真实性
    B:证实薪酬业务的合法性
    C:证实薪酬结算的完整性
    D:证实相关账务处理的正确性
    E:证实薪酬业务内部控制的有效性

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第17题:

    其他货币资金的实质性测试主要包括( )。

    A.对外埠存款的审查
    B.信用证存款的审查
    C.银行汇票存款的审查
    D.在途货币资金的审查

    答案:A,B,C,D
    解析:
    其他货币资金的实质性测试主要包括对外埠存款的审查、信用证存款的审查、银行汇票存款的审查及在途货币资金的审查等内容。

  • 第18题:

    下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()

    • A、抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表
    • B、抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章
    • C、对库存现金进行监盘
    • D、分析银行存款中定期存款占全部存款的比例
    • E、函证银行存款余额

    正确答案:C,D,E

  • 第19题:

    下列各项中,属于生产成本审计实质性审查程序的是()。

    • A、审查有关凭证是否经过适当审批
    • B、对成本项目进行分析
    • C、审查有关记账凭证是否附有顺序编号的原始凭证
    • D、观察存货盘点及审批程序

    正确答案:B

  • 第20题:

    下列各项中,属于其他货币资金的有()

    • A、银行汇票存款
    • B、支票
    • C、银行本票存款
    • D、信用卡存款

    正确答案:A,C,D

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
    A

    财务主管统一保管支票和相关印章

    B

    内部审计人员对货币资金业务进行审查

    C

    出纳员负责编著银行存款余额调节表

    D

    出纳员负责登记现金日记账和总账


    正确答案: C
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列表述中,不属于货币资金实物控制的是 (    )。
    A

    限制出纳员以外的人员接近货币资金

    B

    现金的收取和支付要尽可能集中办理

    C

    出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金。

    D

    货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理


    正确答案: B
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
    A

    抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表

    B

    抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章

    C

    对库存现金进行监盘

    D

    分析银行存款中定期存款占全部存款的比例

    E

    函证银行存款余额


    正确答案: D,A
    解析: AB属于内部控制测试程序。