内部控制的作用包括( )。A.保护财产物资的安全完整和有效使用 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠 C.促进工作效率的提高和经营目标的实现 D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实 E.为降低重大错报风险提供了必要的条件

题目
内部控制的作用包括( )。

A.保护财产物资的安全完整和有效使用
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠
C.促进工作效率的提高和经营目标的实现
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.为降低重大错报风险提供了必要的条件

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参考答案和解析
答案:A,B,C,D
解析:
选项E应当为:为控制审计风险、提高审计效率提供了必要的条件。
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  • 第1题:

    基金管理公司内部控制包括()和内部控制制度两个方面。

    A.内部控制理论

    B.内部控制方法

    C.内部控制目标

    D.内部控制机制


    正确答案:D

  • 第2题:

    基金管理公司内部控制包括()。

    A:内部控制程序
    B:内部控制机制
    C:内部控制制度
    D:内部控制模式

    答案:B,C
    解析:
    基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。前者是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系;后者是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。

  • 第3题:

    从总体上看,关于生产与存货循环的内部控制,下列表述中正确的有( )。

    A.包括存货的内部控制
    B.包括成本会计制度的内部控制
    C.包括费用类内部控制
    D.存货的内部控制可概括为数量和计价两个关键因素的控制

    答案:A,B,D
    解析:
    总体上看,生产与存货循环的内部控制主要包括存货的内部控制和成本会计制度的内部控制两项内容,不包括费用类内部控制。

  • 第4题:

    内部控制包括内部管理控制和什么?


    正确答案: 内部会计控制

  • 第5题:

    内部控制绩效是指根据内部控制政策和目标,在控制风险方面所取得的可测量的结果。其中,绩效测量包括()的测量。

    • A、内部控制要素
    • B、内部控制活动
    • C、内部控制结果
    • D、内部控制目标

    正确答案:B,C

  • 第6题:

    内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。

    • A、完善内部控制系统
    • B、建立有效的内部控制系统
    • C、建立可行的内部控制系统
    • D、建立完美的内部控制体系

    正确答案:B,C

  • 第7题:

    保险公司内部控制体系不包括()。

    • A、内部控制组建
    • B、内部控制基础
    • C、内部控制程序
    • D、内部控制保证

    正确答案:A

  • 第8题:

    内部控制应当包括以下要素()。

    • A、内部控制环境
    • B、内部控制制度
    • C、内部控制方案

    正确答案:A

  • 第9题:

    多选题
    商业银行的内部控制体系文件应包括以下哪几项内容()
    A

    对内部控制体系要素及其相互作用的描述

    B

    内部控制政策和目标

    C

    关键岗位及其职责与权限

    D

    不可接受的风险及其预防和控制措施


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    保险公司内部控制体系不包括()。
    A

    内部控制组建

    B

    内部控制基础

    C

    内部控制程序

    D

    内部控制保证


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,其中包括():①董事会;②高级管理层;③内部审计部门;④股东。
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ②③④

    D

    ①②④


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    商业银行应建立并保持必要的内部控制体系文件,包括()。
    A

    对内部控制体系要素及其相互作用的描述

    B

    内部控制政策和目标

    C

    关键岗位及其职责与权限

    D

    控制程序、作业指导、方案和其他内部文件


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

    A.内部控制测评不包括了解内部控制
    B.内部控制测评仅包括内部控制测试
    C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
    D.内部控制测评是被审计单位的工作
    E.内部控制测评是审计人员的工作

    答案:A,B,C,D
    解析:
    内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

  • 第14题:

    基金管理公司内部控制包括()。

    A:内部控制机制
    B:内部控制原则
    C:内部控制措施
    D:内部控制目的

    答案:A,C
    解析:
    基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。故选AC。

  • 第15题:

    公司实施内部控制评价、包括对内部控制()和()的评价。


    正确答案:设计有效性;运行有效性

  • 第16题:

    商业银行应建立并保持必要的内部控制体系文件,包括()。

    • A、对内部控制体系要素及其相互作用的描述
    • B、内部控制政策和目标
    • C、关键岗位及其职责与权限
    • D、控制程序、作业指导、方案和其他内部文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    基金管理公司内部控制包括()。

    • A、内部控制流程
    • B、内部控制人员
    • C、内部控制机制
    • D、内部控制制度

    正确答案:C,D

  • 第18题:

    生产循环的内部控制包括()。 

    • A、成本会计制度
    • B、存货的内部控制
    • C、费用的内部控制
    • D、工资的内部控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,其中包括():①董事会;②高级管理层;③内部审计部门;④股东。

    • A、①②③④
    • B、①②③
    • C、②③④
    • D、①②④

    正确答案:B

  • 第20题:

    单选题
    我国内部控制规范体系包括基本规范、应用指引、评价和审计三个类别。下列表述中错误的是(  )。
    A

    内部控制应用指引在规范体系中起到统领作用

    B

    内部控制受人的影响

    C

    内部控制覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项

    D

    内部控制应以适当的成本实现有效控制


    正确答案: B
    解析:
    A项,《企业内部控制基本规范》在内部控制标准体系中起统领作用;《企业内部控制应用指引》在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占据主体地位。

  • 第21题:

    多选题
    会计凭证的作用包括()。
    A

    记录经济业务,提供记账依据

    B

    明确内部控制,强化经济责任

    C

    明确经济责任,强化内部控制

    D

    监督经济活动,控制经济运行


    正确答案: D,B
    解析: 会计凭证的作用包括:①记录经济业务,提供记账依据;②明确经济责任,强化内部控制;③监督经济活动,控制经济运行。

  • 第22题:

    多选题
    企业内部审计的作用包括()。
    A

    预防保护作用

    B

    服务促进作用

    C

    评价鉴证作用

    D

    管理控制作用


    正确答案: B,D
    解析: 本题考核内部审计的作用。内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有预防保护作用、服务促进作用、评价鉴证作用。

  • 第23题:

    多选题
    内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。
    A

    完善内部控制系统

    B

    建立有效的内部控制系统

    C

    建立可行的内部控制系统

    D

    建立完美的内部控制体系


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    内部控制应当包括以下要素()。
    A

    内部控制环境

    B

    内部控制制度

    C

    内部控制方案


    正确答案: B
    解析: 暂无解析