有关货币资金业务的授权批准制度,说法正确的有( )
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务
B.审批人应在授权范围内进行审批
C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理,而应在办理完毕后向上级反映
D.如遇到特殊情况,审批人可超越审批权限
第1题:
授权批准制度要求单位内部的各级管理人员必须存授权范围内行使职权和承担责任,经办人员也必须存授权范围内办理业务。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
第3题:
第4题:
下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()
第5题:
经办人在职责范围内,可以违背审批人的批准意见办理固定资产业务。
第6题:
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。
第7题:
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
第8题:
单位对于重要货币资金支付业务应当实行集体决策和审批制度
对于超过单位既定信用政策规定范围的特殊销售业务,单位应当进行集体决策
对于重要和技术性较强的采购业务,应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批
固定资产审批人应当根据在授权批准范围内进行审批,特殊情况可以超越审批权限
对外投资审批人应当在对外投资授权范围内进行审批,特殊情况可以超越权限审批
第9题:
授权控制
不相容职务分离控制
会计记录控制
资产保护控制
第10题:
经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理
各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务
授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核
内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
第11题:
第12题:
审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理工程项目业务
对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人有权拒绝办理
对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人应及时向审批人的上级授权部门报告
第13题:
无论是销售业务、购货业务、成本费用业务,还是货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人均有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。( )
A.正确
B.错误
第14题:
第15题:
第16题:
为加强在建工程项目的管理,某公司要求审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超过审批权限。经办人在职责范围内,按照审批人的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人虽无权拒绝办理,但在办理后,应及时向审批人的上级授权部门报告。 请评价该系统。
第17题:
审批人应在授权范围内审批,不得越权,经办人应在职责范围内,按审批意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人有权() 。
第18题:
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
第19题:
应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
第20题:
支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准
支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续
出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理
第21题:
对
错
第22题:
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
第23题:
对
错