不同的单位管理模式具有不同的内部监督机制,而不同的内部监督机制下的内部监督组织结构也不尽相同。内部审计的职能具有()。A.监督职能B.管理控制职能C.评价鉴证职能D.服务职能

题目
不同的单位管理模式具有不同的内部监督机制,而不同的内部监督机制下的内部监督组织结构也不尽相同。内部审计的职能具有()。

A.监督职能

B.管理控制职能

C.评价鉴证职能

D.服务职能


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参考答案和解析
正确答案:ABCD
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  • 第1题:

    在信息科技审计领域,需要重点关注信息科技风险内部监督机制和外部监管合规监督等。( )


    答案:对
    解析:
    《商业银行监管评级内部指引》和《商业银行信息科技监管评级内部规程(试行)》对商业银行信息科技管理明确了8项评级基本要素。其中,在信息科技审计领域,需要重点关注信息科技风险内部监督机制和外部监管合规监督等。

  • 第2题:

    内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?

    A.简单型组织结构
    B.分部型组织结构
    C.机械型组织结构
    D.专家官僚型组织结构

    答案:B
    解析:
    A.不正确,简单型组织结构是指一种低复杂性、低正规化和职权集中在一个人手中的组织结构。它适用于小型企业。这种小规模简单化的组织通常不会重复使用资源,以免造成低效率。B.正确。分部型组织结构,其特点是建立自我包容的单位,其分部拥有较大的自治权。与集权化的组织结构相比较,这种组织结构具有职能重复配置的问题。C.不正确,机械型组织结构是一种高度复杂、正规和集权的组织结构。该种组织结构中集权的趋势使职能重复减少到最低程度。D.不正确,专家官僚型组织结构是一种高度复杂化、低正规化的组织结构,并且专家是组织中必不可少的。该种组织结构集权的趋势使职能重复减少到最低程度。

  • 第3题:

    内部审计机构和注册会计师实施的内部控制审计具有不同的实施主体,也就形成了不同性质的业务。


    正确

  • 第4题:

    商业银行的内部审计部门的功能是( )。

    A.就银行分支机构的风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务
    B.直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行
    C.促进银行业内部监督,完善内部监督机制
    D.完善银行审计体系建设,推动银行合规经营

    答案:A
    解析:
    内部审计部门对于银行分支机构可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。

  • 第5题:

    材料的性能(力学性能和物理性能)是由其 内部的微观组织结构决定的。不同材料固然具有不用性能,同种成分的材料具有不同结构时,也具有不同的性能。


    正确