A、审查评价并督促改善商业银行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果
B、审核内部审计章程等重要制度
C、开展后续审计,评价整改情况
D、对审计项目的质量负责
第1题:
A、审核内部审计章程等重要制度
B、审核重要内部审计报告
C、审批中长期审计规划和年度审计计划
D、指导、考核和评价内部审计工作
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、审计委员会
B、总审计师
C、首席审计官
D、未设立总审计师的,向内部审计部门负责人负责并报告
第4题:
A、内部审计计划
B、重要审计发现及其整改情况
C、向董事会提交的全面审计工作报告
D、外部机构对银行的审计报告
第5题:
A、审计目标和范围
B、审计依据
C、审计发现
D、审计结论和建议