查阅有关文件
查阅审计档案
询问有关人员
盘点法
函证法
第1题:
A、个人有关事项报告
B、查阅复制文件、账目
C、查核资产情况和有关信息
D、查阅复制档案
第2题:
审计方法中的查询法可以分为询问法和( )两种。
A. 核查法
B. 盘点法
C. 查证法
D. 函证法
第3题:
审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。
第6题:
行政复议人员向有关组织和人员调查取证时,可以()有关文件和材料,向有关人员进行询问。
第7题:
下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()
第8题:
审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。
第9题:
分析
检查管理制度
询问有关人员
观察业务活动
检查文件记录
第10题:
函证
观察
询问
分析性复核
第11题:
查阅相关文件
分析
询问有关人员
观察业务活动
检查内部控制执行过程中生成的记录
第12题:
审阅法
复核法
核对法
函证法
盘点法
第13题:
A、询问有关人员
B、复制有关文件、资料
C、查阅有关文件、资料
D、下载有关文件、资料
E、留置有关人员
第14题:
A、查阅资产明细帐
B、查阅有关会议纪要
C、实地调查
D、与有关人员访谈
第15题:
第16题:
第17题:
日常检查中,实施检查的执法人员可以采取的工作方法有()。
第18题:
财务审计的实质性审计方法包括()。
第19题:
应收账款的审计较多运用()审计方法。
第20题:
行政复议人员向有关组织和人员调查取证时,可以()。
第21题:
询问
听证
函证
监盘
分析
第22题:
审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性
建立和执行审计质量控制制度的情况
审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况
与审计业务质量有关的其他事项
第23题:
查阅有关文件
查阅审计档案
询问有关人员
盘点法
函证法
第24题:
查阅相关文件
分析性复核
询问有关人员
观察业务活动
检查内部控制执行过程中生成的记录