参考答案和解析
正确答案: 依赖
解析: 暂无解析
更多“填空题有效的治理()于内部控制以及将内部控制有效性向董事会沟通。”相关问题
  • 第1题:

    私募基金管理人内部控制要素中信息与沟通指( )

    A.包活经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质等,内部环境是实施内部控制的基础。
    B.及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。
    C.根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。
    D.对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷或因业务变化导致内控需求有变化的,应当及时加以改进、更新。

    答案:B
    解析:
    信息与沟通即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。

  • 第2题:

    董事会负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系。


    答案:对
    解析:
    董事会负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系。

  • 第3题:

    根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。

    A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
    B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督
    C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
    D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

    答案:A,C,D
    解析:
    监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,选项B 不正确。

  • 第4题:

    ()是内部控制体系的基础,是有效实施内部控制的有力保障。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A

  • 第5题:

    董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。

    • A、董事会
    • B、管理层
    • C、监事会
    • D、全体员工

    正确答案:A

  • 第7题:

    有效的治理()于内部控制以及将内部控制有效性向董事会沟通。


    正确答案:依赖

  • 第8题:

    企业建立与实施有效的内部控制,应当包括的要素有()。

    • A、内部环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通
    • E、内部监督

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题:

    以下的描述中,错误的是()

    • A、对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进
    • B、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通
    • C、信息系统与沟通属于内部控制的要素
    • D、控制的实施只是管理层和治理层的责任

    正确答案:D

  • 第10题:

    单选题
    下列关于寿险公司内部控制和公司治理关系的叙述中,错误的是()。
    A

    内部控制与公司治理的目标存在一定差异

    B

    内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题

    C

    内部控制可以促进公司治理的完善

    D

    健全的公司治理是内部控制有效运行的保证


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
    A

    内部环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: C,D
    解析: 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等要素,对内部控制的有效性进行全面评价,包括财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性

  • 第12题:

    单选题
    根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是(  )。
    A

    控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督

    B

    内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督

    C

    内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督

    D

    内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督


    正确答案: C
    解析:
    我国《企业内部控制基本规范》对内部控制的五大要素进行了认定,这五个部分包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。

  • 第13题:

    ( )是内部控制得到有效实施的有力保障。

    A.信息与沟通
    B.控制活动
    C.内部监督
    D.内部环境

    答案:C
    解析:
    内部监督是内都控制体系中不可或缺的重要组成部分,是内部控制得到有效实施的有力保障,在内部控制构成要素中,具有十努重要的作用。

  • 第14题:

    董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制的有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。


    答案:
    解析:
    监事会监督内部控制的有效实施不当。
      理由:监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会对经理层建立与实施内部控制进行监督。

  • 第15题:

    根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。

    A.控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    B.内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    C.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    D.内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督

    答案:C
    解析:
    本题考核内部控制的五要素。我国《企业内部控制基本规范》对内部控制的五大要素进行了认定,这五个部分包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。

  • 第16题:

    “企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程”是()。

    • A、内部控制评价
    • B、内部控制审计
    • C、内部控制鉴证
    • D、内部控制测试

    正确答案:A

  • 第17题:

    ()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

    • A、内部环境
    • B、控制活动
    • C、信息与沟通
    • D、内部监督

    正确答案:D

  • 第18题:

    下列关于寿险公司内部控制和公司治理关系的叙述中,错误的是()。

    • A、内部控制与公司治理的目标存在一定差异
    • B、内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题
    • C、内部控制可以促进公司治理的完善
    • D、健全的公司治理是内部控制有效运行的保证

    正确答案:B

  • 第19题:

    对内部控制有效性理解正确的是()。

    • A、内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性
    • B、内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性
    • C、内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性
    • D、内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证

    正确答案:C

  • 第20题:

    关于商业银行内部控制,以下描述正确的有()

    • A、董事会对银行建立完善、健全的内部控制负最终责任
    • B、有效的内部控制必须能识别和衡量商业银行在经营中面临的所有重大风险
    • C、内部控制的有效性需要以充分、全面的信息共享为基础,还要有可靠的信息系统和有效的沟通渠道
    • D、商业银行应当对内部控制的总体有效性进行持续监督,该监督应被视为独立于日常活动之外的特殊程序

    正确答案:A,B,C

  • 第21题:

    填空题
    有效的治理()于内部控制以及将内部控制有效性向董事会沟通。

    正确答案: 依赖
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    ()是内部控制体系的基础,是有效实施内部控制的有力保障。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    “企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程”是()。
    A

    内部控制评价

    B

    内部控制审计

    C

    内部控制鉴证

    D

    内部控制测试


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    以下的描述中,错误的是()
    A

    对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进

    B

    信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通

    C

    信息系统与沟通属于内部控制的要素

    D

    控制的实施只是管理层和治理层的责任


    正确答案: C
    解析: 暂无解析