更多“判断题稽核审计人员获取审计证据的主要方法有检查、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等。A 对B 错”相关问题
  • 第1题:

    审计人员对有关人员进行书面或口头询问以获取审计证据的方法是( )。

    A.函证
    B.查询
    C.分析性复核
    D.检查

    答案:B
    解析:
    查询是指审计人员对有关人员进行书面或口头询问以获取审计证据的方法。

  • 第2题:

    内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。

    • A、审核
    • B、观察
    • C、监盘
    • D、审讯

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()

    • A、询问
    • B、听证
    • C、函证
    • D、监盘
    • E、分析

    正确答案:A,C,D,E

  • 第4题:

    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、侦察

    正确答案:A,B,C

  • 第5题:

    收集审计证据的方法主要有:监盘法、观察法、查询法、检查法、函证法、计算、分析复核法。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    获取审计证据的具体方法有()。

    • A、检查与监盘
    • B、观察与计算
    • C、查询与函证
    • D、分析性复核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    多选题
    稽核人员可以采用下列()方法获取稽核证据。
    A

    审核、观察

    B

    监盘、询问、函证

    C

    计算

    D

    分析性复核


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    侦察


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有( )
    A

    检查

    B

    函证

    C

    观察

    D

    监盘


    正确答案: B,D
    解析: 实物证据就是通过观察和清点取得的,所以应选C、D。

  • 第10题:

    多选题
    获取审计证据的具体方法有()。
    A

    检查与监盘

    B

    观察与计算

    C

    查询与函证

    D

    分析性复核


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。
    A

    审计通知书

    B

    审计计划

    C

    审计结论

    D

    审计建议


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    分析性复核


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    查询法在就地审计的方式下,可以采用的方法有()。

    • A、监盘
    • B、函证
    • C、口头询问
    • D、分析性复核

    正确答案:C

  • 第14题:

    为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。

    • A、函证
    • B、观察
    • C、询问
    • D、分析性复核

    正确答案:B,C

  • 第15题:

    内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。

    • A、审计通知书
    • B、审计计划
    • C、审计结论
    • D、审计建议

    正确答案:C,D

  • 第17题:

    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、分析性复核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。

    • A、1人
    • B、2人
    • C、3人
    • D、4人

    正确答案:B

  • 第19题:

    多选题
    下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()
    A

    询问

    B

    听证

    C

    函证

    D

    监盘

    E

    分析


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。
    A

    审核

    B

    观察

    C

    监盘

    D

    审讯


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    收集审计证据的方法主要有:监盘法、观察法、查询法、检查法、函证法、计算、分析复核法。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    注册会计师获取审计证据的途径有()
    A

    监盘

    B

    观察

    C

    查询及函证

    D

    分析性复核


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析