库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第1题:
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点()
第2题:
以下对广东农信社假币保管的基本规定描述正确的有()
第3题:
以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的风险点控制描述正确的有()
第4题:
以下对广东农信社营业网点向现金管理(分)中心缴款的基本规定描述正确的有()
第5题:
以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()
第6题:
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理(分)中心入库保管,账实分管,账实相符的原则进行保管
库管员负责管理假币实物,另外指定一名非库管员负责记录登记簿
各营业网点收缴假币的实物,应集中在一个尾箱管理
库箱交接时,假币一并移交,交接完成,假币由接箱人保管
营业网点向现金管理(分)中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
第7题:
坚持钱账分管、印鉴分管、章证分管、双人临柜、双人管库、双人押运的原则
现金收付必须手续清楚,责任分明、数字准确
坚持交接手续,并登记交接班登记簿
出纳人员收进假币时,应予以没收,并开具假币没收凭据
第8题:
库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
第9题:
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对
营业期间,应对已领用物品箱的实物进行不定期的清点核对,保证账实相符,及时发现问题
库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
第10题:
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
第11题:
管库人员必须严守秘密,不得向无关人员泄露业务库的库存量及库房的有关防范设施等相关情况
每次开库前,管库员应先检查库门及报警设施是否正常,开启密码库门时无关人员应主动回避
坚持双人管库、同进同出,明确分工、共同负责的制度,严格执行库房管理要求,做到账款相符
现金的出入库,必须凭出、入库单或有关凭证办理,并做好复核和交接手续
管库员休假、换岗或离职,必须办妥交接手续,交接时必须由有权人员监交
第12题:
库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第13题:
哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点()
第14题:
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
第15题:
对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的风险点控制描述正确的有()
第16题:
以下对现金管理分中心的出库处理描述错误的是()
第17题:
库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
现金管理(分)中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第18题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第19题:
待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第20题:
管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第21题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
第22题:
钱帐分管,章证分管
双人管库,双人押运
出纳库房要建立查库制度
坚持交接手续,并登记交接班登记簿。
第23题:
现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
无在监控下双人开箱清点现金
员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符