行社()收到作废卡后,核对作废原因和数量,无误后在清单上签字并按季将作废卡及清单上缴销毁。
第1题:
凭证管理员或指定人员上交作废凭证时汇总填写一式二联的“重要空白凭证作废上交清单”,经会计主管清点核实无误后,()签字。
第2题:
网点保单作废由网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内上缴县支行。
第3题:
各支行在上交银行卡的作废卡同时,上交清单里,需加盖(),“经办”“复核”“会计主管”均签字确认。
第4题:
使用中印鉴卡及作废印鉴卡原则上不得调阅,确需调阅的,必须经()批准后,按照会计档案管理要求办理调阅手续。
第5题:
待销毁卡销毁处理原则有哪些?()
第6题:
W网点上缴作废卡双人会同在监控设备下将需要上缴的待销毁卡/作废卡进行以下哪些处理()后,送达分行银行卡库。
第7题:
第8题:
3
5
10
30
第9题:
凭证管理员
会计主管
柜员
凭证管理员和会计主管
第10题:
每日;
每周;
每月;
每季
第11题:
业务公章
财务专用章
支行公章
支付结算专用章
第12题:
3
5
7
10
第13题:
保险单证作废(停用)后,网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证装入凭证箱,在()个工作日内上缴县支行。
第14题:
网点作废的ATM吞没卡最长不超过()天上缴一次,由A岗抄列”中国农业银行吞没卡清单”,并从“03032”科目下的“吞没银行卡”账户中付出,会计主管核对账实相符后,上缴支行会计主管部门。
第15题:
作废柜员卡应于当日移交至本机构专人保管,并于下月()日前填报《作废柜员卡上缴清单》上缴至管辖支行财务会计部。
第16题:
K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()
第17题:
对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和柜员尾箱中已改版停用作废的重要空白凭证,柜员应()上缴支行库管员,由支行库管员通过打印出的作废凭证上缴清单与实物核对无误后,由支行库管员将作废凭证上缴清单与作废凭证一起装订,上收到支行大库统一保管。
第18题:
支行凭证专管员将收缴各营业网点的作废保险单证和库存的作废保险单证,汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内送达市分行。
第19题:
5
10
15
20
第20题:
清点
出库
装箱并加封
在库箱封签上加盖名章
第21题:
③②①⑤④
③②⑤①④
②③①④⑤
①③②④⑤
第22题:
待销毁卡由账务中心进行集中销毁。
由会计人员、稽核人员和保卫人员实地监督销毁全过程。
销毁后由监销人员在《作废卡销毁清单》上签字证明。
《作废卡销毁清单》永久保管。
第23题:
3
5
10
15