贷款转呆、坏账处理应由柜员填制(),经现场管理人员审查签章,使用联机交易调整为呆账贷款,未计息积数利息记入表外科目。
第1题:
对发送失败的EFT业务,由柜员手工填制特种转账贷方凭证,经会计主管签章确认后作重发处理。
第2题:
网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
第3题:
柜员办理收款业务的操作程序主要包括()
第4题:
贷款转呆、坏账处理应由柜员填制特殊业务凭证,经()审查签章,使用“2220对公贷款转呆坏账”交易调整为呆账贷款。
第5题:
网点负责人
现场管理人员
经办柜员
双人
第6题:
“贷款人(签章)”
“借款人(签章)”
“担保人(签章)”
“银行主管”
第7题:
对
错
第8题:
内部记账凭证
特种转账凭证
特殊业务凭证
通用机打凭证
第9题:
对
错
第10题:
指定人员
现场管理人员
网点负责人
客户经理
第11题:
对
错
第12题:
审查凭证;
收款;
交易处理;
签章。
第13题:
运营主管对柜员上缴凭证业务的真实性、完整性、合规性进行审查,并在上缴柜员填制的业务凭证上签章。(审批与授权合二为一,运营主管授权视同签章。)
第14题:
一手住房贷款合同在各方当事人签章前,应由()进行规范性或法律性审查。
第15题:
审查贷款展期手续无误后,柜员使用(1503-办理贷款展期)交易办理贷款展期业务,对于部分展期的,柜员使用(1501—贷款开户与发放)交易开立“1401—逾期贷款”空户,将未展期部分转入逾期贷款户并进行计息处理。
第16题:
经计算机系统处理并打印的各种内部会计凭证,凭证上已打印的柜员号可代替柜员签章;未打印柜员号的凭证必须签章。
第17题:
应由现场管理人员核点
柜员交叉清点空白重要凭证
柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物
柜员无需清点,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认即可。
第18题:
营业柜员
综合柜员
支行行长
会计主管
第19题:
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
审查主责任人
合同审查员
法律顾问
贷后管理人员
第23题:
对
错