柜台经理应每月至少检查一次有价单证是否视同()管理,是否入库保管。
第1题:
会计主管()至少一次检查有价单证库存。
第2题:
会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
第3题:
支付密码器视同()管理,支付密码器定额发票视同()保管。
第4题:
现金核查的内容有()
第5题:
会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查,核对是否账实相符
第6题:
以下对营业机构自查规定说法正确的有()。
第7题:
各种业务印章及重要机具上锁后是否入库或入保险箱保管
代保管物品是否入库(包括专用档案库房)保管
各种账、表、簿是否入柜上锁保管
印鉴卡、重要空白凭证是否入库或入保险箱(柜)保管
第8题:
检查交接登记簿的交接历史记录
检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交
检查印章是否妥善保管
检查印章登记簿及印章实物,作废、停用的印章是否及时上缴
第9题:
重要空白凭证
有价单证
抵质押有价物品
现金
第10题:
第11题:
重要物品
代保管品
现金
抵质押品
第12题:
库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符
金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况
库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故
检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规
第13题:
有价单证的保管原则是()。
第14题:
会计主管每月至少一次检查有价单证库存,确认账实账簿核对相符。
第15题:
有价单证的保管视同重要空白凭证管理。
第16题:
以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
第17题:
有价单证必须纳入表外账务核算,视同()入库保管。
第18题:
库存
保管
领用
第19题:
实地抽查印押证分管的执行情况
检查印章交接登记簿中的保管人与实际保管人是否一致
检查柜员凭证尾箱中重要空白凭证或其他空白凭证上是否有加盖印章备用的情况
检查柜员临时离岗是否将印章、机具妥善保管
第20题:
每日
每周
每旬
每月
第21题:
每年
每半年
每季
每月
第22题:
有价单证执行证、账分管制度,需要加签印章的有价单证,要严格执行证、印分管
有价单证应指定专人管理,建立有价单证保管登记簿,人员变动应办理交接
有价单证的调运视同现金出、入库管理
有价单证领用应做好登记,日终入库保管
第23题:
调阅有价单证及重要空白凭证登记薄,检查有价单证及重要空白凭证管理是否合规
检查有价单证是否实行专人专库保管
检查有价单证及重要空白凭证是否按照规定专柜保管
检查有价单证及重要空白凭证查库制度是否落实