会计主管应()核对印鉴卡核算科目、核心系统、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物,做到五相符。
第1题:
印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。
第2题:
网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。
第3题:
开户营业机构会计经理每月对印鉴卡的检查内容包括(),在检查完毕后在《定期核对登记簿》中进行登记。
第4题:
“61701使用中印鉴卡”科目用于核算和反映()
第5题:
柜台经理应怎样对本网点客户预留印鉴的管理情况进行检查().
第6题:
对
错
第7题:
对
错
第8题:
印鉴卡片实物
表外科目印鉴卡片各分户帐余额
验印系统已建库帐户数量
人行帐户系统数量
第9题:
行长
会计主管
营业室主任
客户经理
第10题:
印鉴卡片在原分户核算,验印系统销户
印鉴卡片在销户明细核算,验印系统销户
印鉴卡片在久悬卡片分户核算,在验印系统中将不动户对应的账户类型变更为“长期不动户”,验印系统不销户
印鉴卡片在久悬卡片核算,验印系统销户
第11题:
核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符;
对其他存款账户,通过原业务文本(例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书)核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。
审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确
新预留印鉴启用日期是否符合要求
核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符
新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
第12题:
每日、每月
每月、每季
每月、每日
每季、每月
第13题:
总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()
第14题:
变更本外币银行结算账户预留印鉴的,须审核以下内容()
第15题:
“61702作废印鉴卡”科目核算内容包括()。
第16题:
对柜台经理和后督人员保管的印鉴卡片进行检查时,下列符合印鉴卡片检查要求的是()。
第17题:
验印系统中,账户在核心系统销户,验印系统会在当日对该户印鉴卡做销户处理。()
第18题:
对
错
第19题:
每日
每周
每月
每季
第20题:
每周
每旬
每月
每季
第21题:
未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的
空白印鉴卡未在相应表外科目核算的
上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的
年度验印系统自动通过率排名最后5名的
第22题:
客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴
空白印鉴卡
领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡
客户已预留印鉴完毕,且已经录入电子验印系统的纸质印鉴卡
第23题:
每日
每周
每月
每季