采购审计的目的在于()。A.确认采购的的遗留事项B.确认采购过程是否符合相关法律法规及企业内部的采购政策C.对采购流程的总结与评价D.对采购合同可交付成果进行验收

题目
采购审计的目的在于()。

A.确认采购的的遗留事项

B.确认采购过程是否符合相关法律法规及企业内部的采购政策

C.对采购流程的总结与评价

D.对采购合同可交付成果进行验收


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  • 第1题:

    编制和审核采购预算属于政府集中采购流程中的哪一流程工作()。

    A.采购执行申请与审核

    B.采购纠纷处理

    C.采购验收结算及验收入库

    D.预算编审批复及采购项目审批


    答案:D

  • 第2题:

    以下采购管理活动存在问题的有()。

    A.采购合同签订单位非中标单位

    B.项目未通过采购部门执行集中采购流程即签订采购合同

    C.存在未实施采购招标流程即进行采购

    D.签订的工程施工合同与招标结果不一致


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。

    A.材料采购成本的计算方法是否符合有关规定
    B.材料采购成本是否合规、正确
    C.材料计价方法是否保持前后期一致
    D.材料采购的业务处理流程是否合理
    E.是否制定了材料采购管理制度

    答案:A,B,C
    解析:
    材料采购成本的审查:(1)材料采购成本的构成项目是否完整。(2)材料采购费用分配比例是否合理。(3)材料采购成本是否合规、正确(选项B)。(4)材料采购成本的计算方法是否符合有关规定(选项A)。选项C,属于材料计价的审查的内容。

  • 第4题:

    资料(一)

    2018年3月,某审计组对乙公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:

    1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:

    (1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;

    (2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;

    (3)验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认;

    (4)财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购台同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性。

    2.审计人员抽取部分付款凭单,实施了以下审计程序

    (1)检查付款单与记账凭证金额是否致,确认相关会计处理是否正确,

    (2)查看付款凭单的签字审批情况,确认是否在相关人员的审批权限范围之内,

    (3)审查付款凭单与附件内容是否致,确认是否存在采购项目与验收项目不符的情形,

    (4)复核付款凭单的采购金额是否在预算范围之内,确认超出预算的项目是否经过适当的授权审批。

    3.审计人员在审计应付账款时,实施了以下审计程序

    (1)编制应付账款明细表,并与财务报表上应付账款金额核对,

    (2)分析应付账款账龄,

    (3)抽查应付账款明细账,与记账凭证和原始凭证进行核对,

    (4)抽查材料验收单,确定其入账情况。

    4.审计人员在分析应付账款账龄时,发现乙公司于2017年11月购买的Y公司原材料,价值23.40万元(含税金额,增值税税率17%),至今未付款。经查,Y公司已于2018年5月破产。

    5.审计人员在审查应付账款明细账时,发现某些明细账户的期末余额在借方。
    “资料1”中,符合内部控制相关要求的为( )。


    A.仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购

    B.材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程

    C.验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认

    D.财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第5题:

    作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?

    A.与采购主管面谈
    B.审查上月已完成的采购订单的样本
    C.审查采购政策和程序手册
    D.与一位采购职员一起“走查”采购过程

    答案:B
    解析:
    A.不正确,参照题解B。B.正确。审查上月已完成的采购订单的样本对于绘制办公用品的采购过程流程图的审计价值最低。C.不正确,参照题解B。D.不正确,参照题解B。

  • 第6题:

    采购工具是指( )等与具体的采购环节相关的方法、程序或格式等。

    A.采购方式 B.评价方式 C.采购数量 D.评价因素
    E.合同类型

    答案:A,B,D,E
    解析:
    采购工具是指采购方式、评价方式、评价因素、合同类型等与具体的采购环节相关的方法、程序或格式等。与个人及企业采购相比,公共采购的采购工具具有多样性和规范性的特点。

  • 第7题:

    采购审计的主要目的是()。

    A. 确认合同项下收取的成本有效、正确
    B. 简要地审核项目
    C. 确定可供其他采购任务借鉴的成功之处
    D. 确认基本竣工

    答案:C
    解析:
    采购审计的目标是找出本次采购的成功和失败之处,以供项目执行组织内的其他项目借鉴。

  • 第8题:

    当一个采购流程结束后,应做出(),作为后来采购业务指导。

    A供应商评价

    B采购合同评价

    C采购金额确认

    D供货时间与价格的平衡


    B

  • 第9题:

    物资采购审计的主要内容包括()

    • A、对物资采购权限、供货商选择
    • B、采购合同评审及签订
    • C、采购数量及质量验收、结算付款
    • D、采购监督的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第10题:

    项目经理正在主持一次状态会议,与承包商确认为一项关键可交付成果的交付日期。必须起草一封合同函件。声明所有财务、法律和采购方面均已收尾。这封函件将构成哪个过程的组成部分?()

    • A、控制采购
    • B、结束采购
    • C、实施采购
    • D、结束项目或阶段

    正确答案:A

  • 第11题:

    多选题
    招标采购的收尾阶段具体工作内容包括(  )。
    A

    确认标的物合同内的全部工作和可交付成果通过验收

    B

    处理未决索赔、更新记录以反映最后的结果

    C

    招标采购的档案整理

    D

    招标采购的总结及招标采购的评价

    E

    招标信息汇总


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    招标采购收尾的工作成果包括(  )。
    A

    可交付成果验收

    B

    总结与评价

    C

    招标采购档案归档

    D

    评测报告

    E

    分析报告


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列采购与付款业务可相容的岗位是( )。

    A.采购与询价

    B.采购、验收与相关会计记录

    C.采购合同订立与审计

    D.采购与验收


    正确答案:A

  • 第14题:

    采购管理的过程不包括( ):

    A.编制采购计划
    B.实施采购
    C.采购审计
    D.控制采购

    答案:C
    解析:
    采购管理过程包括:1. 编采购计划2. 实施采购3. 控制采购4. 结束采购

  • 第15题:

    2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付教循环审计的情况和资料如下:
    1.审计人员在对该循环内部控制进行条馋的过程中了解到:
    ( 1 )仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;
    (2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;
    ( 3 )验收部[门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认;
    (4)财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单买房发票等附件内容的一致性。
    2.审计人员抽取部分付款凭单,实施了以下审计程序:
    ( 1 )检查付款单与记账凭证金额是否一 致,确认相关会计处理是否正确;
    (2)查看付款凭单的签字审批情况,确认是否在相关人员的审批权限范围之内;
    ( 3)审查付款凭单与附件内容是否一致,确认是否存在采购项目与验收项目不符的情形;
    (4)复核付款凭单的采购金额是否在预算范围之内,确认超出预算的项目是否经过适当的授权审批。
    3.审计人员在审计应付账款时,实施了以下审计程序:
    . ( 1 )编制应付账款明细表,并与财务报表上应付账款金额核对;
    ( 2 )分析应付账款账龄;
    ( 3 )抽查应付账款明细账,与记账凭证和原始凭证进行核对;
    (4)抽查材料验收单,确定其入账情况。
    4.审计人员在分析应付账款账龄时,发现乙公司于2013年11月购买的Y公司原材料,价值23.40万元(含税金额,增值税税率为17%),至今末付款。 经查, Y公司已于2014年5月破产。
    5.审计人员在审查应付账款明细账时,发现某些明细账户的期末余额在借方。
    “资料1"中,符合内部控制相关要求的为:

    A.仓库和业务部门填制请购单,经授权部门]批准后,交由采购部]采购
    B.材料采购实行采购员负责制,每位采购员 全权负责某类材料采购的全部工作流程
    C.验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认
    D.财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单卖方发票等附件内容的一致性

    答案:A,D
    解析:

  • 第16题:

    在企业采购管理流程中,处于最后一个环节的是( )。

    A.提出采购申请
    B.物料验收
    C.签发采购订单
    D.付款及评价

    答案:D
    解析:
    此题考查企业采购管理的业务流程。企业采购管理的流程包括:(1)提出采购申请;(2)选择供应商;(3)进行采购谈判;(4)签发采购订单;(5)订单跟踪;(6)物料验收:(7)付款及评价。处于最后一个环节的应是付款及评价。

  • 第17题:

    内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。

    A.审核验收报告样本的签名
    B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论
    C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名
    D.检查供货商发票样本

    答案:C
    解析:
    C恰当批准的采购请求单可以证明对材料的需求,而且出具经恰当批准的采购订单可以证明采购交易经过了授权。选项A不正确,验收报告不是证据的准确形式,因为它们是在材料采购循环最后编制的。选项B不正确,没有支持性的凭单,证明性证据不是结论性的。选项D不正确,供货商发票是在材料采购循环最后发现的,所以它不能证明对材料的需求或者对采购的授权。

  • 第18题:

    某项采购已经到了合同收尾阶段,为了总结这次采购过程中的经验教训,以供公司内的其他项目参考借鉴,公司应组织( ) 。

    A. 业绩报告
    B. 采购评估
    C. 项目审查
    D. 采购审计

    答案:D
    解析:
    对采购合同收尾使用的工具和技术有采购审计和合同档案管理系统,采购审计是对采购的过程进行系统的审查,除超出本次采购的成功失败之处外,还发现经验教训,以供公司内的其他项目参考借鉴。“采购评估”不是项目管理中的标准名词,而项目审查、业绩报告主要针对整个项目而不仅仅是采购,即使是指在采购中的业绩报告和项目审查,他们也没有“采购审计”表述准确和完整。因此选择D。

  • 第19题:

    审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有:

    A.材料采购费用的分配比例是否合理
    B.材料采购成本的构成项目是否完整
    C.材料计价方法是否保持前后期一致
    D.材料采购的业务处理流程是否合理
    E.是否制定了材料采购管理制度

    答案:A,B,C
    解析:

  • 第20题:

    在采购相关单位中,业务部门主要负责()。

    • A、本单位采购预算编制的基础申报
    • B、负责本单位采购预算编制,依据预算批复及实际工作需要,制定采购计划,对政府采购中心下达的采购文件进行确认
    • C、归口审核各单位上报的采购需求
    • D、对采购业务进行审核和批准

    正确答案:B

  • 第21题:

    采购单位()后,才能提交归口部门审核。

    • A、领导班子对登记的采购需求进行复核
    • B、需求部门对登记的采购需求进行确认
    • C、采购部门对登记的采购需求进行衡量
    • D、审计部门对登记的采购需求进行确认

    正确答案:A

  • 第22题:

    判断题
    采购标的合同估算价低于5万元人民币的,或符合紧急采购条件的采购,可以参照非招标采购管理办法,简化采购组织、采购方案、采购文件及采购流程。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    (  )是指对从规划采购过程到采购合同履行管理过程的所有采购过程进行审查,目的是确认程序和内容是否符合政府相关法律、法规及企业内部的采购政策,并找出经验与教训供其他项目借鉴。
    A

    采购审计

    B

    采购监督

    C

    采购分析

    D

    采购考核


    正确答案: A
    解析: 暂无解析