下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是( )。A.如果月末货到单未到,则需根据验收单和订购单暂估相关的负债 B.验收部门收到货物应首先比较所收商品与订购单上的要求是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏 C.请购单可以分部门连续编号,但需要由手工编制 D.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购

题目
下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是( )。

A.如果月末货到单未到,则需根据验收单和订购单暂估相关的负债
B.验收部门收到货物应首先比较所收商品与订购单上的要求是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏
C.请购单可以分部门连续编号,但需要由手工编制
D.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购

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更多“下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是( )。”相关问题
  • 第1题:

    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )

    A.核对明细表
    B.抽查部分采购业务
    C.走访、观察业务经办与记录是否独立
    D.了解并描述内部控制
    E.抽查付款业务

    答案:B,C,D,E
    解析:
    核对明细表属于实质性测试的程序。

  • 第2题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A、验收单预先连续编号
    B、定期与供应商核对往来款项
    C、采购部门提出采购申请并对其进行审批
    D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

    答案:C
    解析:
    选项C,违反了提出采购申请与批准采购申请相互独立,以便加强对采购的控制的原则。

  • 第3题:

    采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。

    A.了解并描述采购与付款业务的内部控制
    B.抽查部分采购业务
    C.付款环节的测试
    D.收款环节的测试

    答案:D
    解析:
    选项D,属于销售与收款业务循环的内部控制测评内容。

  • 第4题:

    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()

    • A、核对明细表
    • B、抽查部分采购业务
    • C、走访、观察业务经办与记录是否独立
    • D、了解并描述内部控制
    • E、抽查付款业务

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题:

    采购与付款特环的主要业务活动


    正确答案:(1)请购商品和劳务;
    (2)订购商品;
    (3)验收商品;
    (4)储存已验收的商品存货;
    (5)付款;记录。

  • 第6题:

    采购与付款循环业务的内部控制?


    正确答案:具体内容如下:
    (1)对购货业务合理的职现划分,使得在业务执行过程中能够进行有效的复核和监督。企业采购与付款业务的不相容岗位至少包括:请购与审批;询价与确定供应商;采购合同的订立与审核;采购、验收与相关会计记录;付款的申请、审批与执行。
    (2)企业应当建立采购申请制度。
    (3)企业应当加强采购业务的预算管理。
    (4)企业应当建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。请购依据应当充分适当,请购事项和审批程序应当明确。
    (5)企业应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。重要的凭证应预先编号,作废的单据要注销并保存。
    (6)企业应当建立采购与验收环节的管理制度。
    (7)企业应当根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由独立的验收部门或指定专人进行验收,出具检验报告、计量报告和验收证明。
    (8)企业财会部门在办理付款业务时,应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合夫性进行严格审核。
    (9)企业应当定期与供应账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。(10)企业可以根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂损害企业利益的风险。

  • 第7题:

    下列选项中,不属于采购与付款循环的基本业务的是()。

    • A、请购
    • B、采购
    • C、验收入库
    • D、支付货款

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的是:
    A

    订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求

    B

    设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务

    C

    未签发的支票由专人予以妥善保管

    D

    对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记


    正确答案: C
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于采购与付款循环的基本业务的是()。
    A

    请购

    B

    采购

    C

    验收入库

    D

    支付货款


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
    A

    采购人员负责审批采购申请

    B

    采购人员审批并代表本单位签订采购合同

    C

    验收人员填制验收单

    D

    仓库保管人员负责验收货物


    正确答案: B
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    下列属于采购与付款业务循环所使用的凭证和记录是(    )。
    A

    客户订货单

    B

    销货单

    C

    付款凭单

    D

    销售发票


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是(  )。[2010年初级真题]
    A

    采购人员负责审批采购申请

    B

    采购人员审批并代表本单位签订采购合同

    C

    验收人员填制验收单

    D

    仓库保管人员负责验收货物


    正确答案: A
    解析:
    A项,提出采购申请与批准采购申请应相互独立,以加强对采购的控制;B项,采购审批、合同签订、合同审核应相互独立,防止虚列支出;D项,内部检查与相关的执行和记录工作应相互独立,以保证内部检查的独立性和有效性,应由验收部门负责验收货物。

  • 第13题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
    B:企业内部建立分级采购批准制度
    C:签发支票要经过被授权人的签字批准
    D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:

  • 第14题:

    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

    A、提出采购申请与批准采购申请相互独立
    B、只有经过授权的人员才能提出采购申请
    C、仓库保管人员负责购进货物的验收
    D、由业务经办人员对卖方发票进行检查
    E、作废的支票与未签发的支票一同保管

    答案:A,B
    解析:
    由独立于业务经办的人员对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行独立检查;验收部门人员应独立于仓库保管人员;未签发的支票应予以安全保管,作废的支票予以注销或另加控制,防止重复开具支票。

  • 第15题:

    下列各项中,不属于采购与付款交易循环中所涉及的凭证的是( )。

    A.请购单
    B.出库单
    C.验收单
    D.卖方发票

    答案:B
    解析:
    出库单一般是在销售与收款循环中,采购与付款循环可能涉及到入库单。

  • 第16题:

    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()

    • A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
    • B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
    • C、货物验收部门与财会部门相互独立
    • D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
    • E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题:

    采购与付款循环业务的内部控制主要有:


    正确答案:1、适当的职责划分;
    2、预算管理;
    3、授权制度和审核批准制度;
    4、付款业务;
    5、采购与验收环节的管理制度等;
    6、建立采购申请制度。

  • 第18题:

    货币资金与下列业务循环有关的是()。

    • A、采购与付款循环
    • B、销售与收款循环
    • C、筹资与投资循环
    • D、生产与存货循环

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    下列各项中,属于政府采购业务控制的内容的有()。

    • A、政府采购预算与计划管理
    • B、政府采购活动管理
    • C、验收管理
    • D、支出内部管理

    正确答案:A,B,C

  • 第20题:

    多选题
    货币资金与下列业务循环有关的是()。
    A

    采购与付款循环

    B

    销售与收款循环

    C

    筹资与投资循环

    D

    生产与存货循环


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有:
    A

    采购申请的提出与物资使用

    B

    物资验收与仓库保管

    C

    采购合同的审核与签订

    D

    采购申请的审批与采购执行

    E

    应付账款记录与货款支付


    正确答案: D,E
    解析:

  • 第22题:

    问答题
    采购与付款循环业务的内部控制主要有:

    正确答案: 1、适当的职责划分;
    2、预算管理;
    3、授权制度和审核批准制度;
    4、付款业务;
    5、采购与验收环节的管理制度等;
    6、建立采购申请制度。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
    A

    核对明细表

    B

    抽查部分采购业务

    C

    走访、观察业务经办与记录是否独立

    D

    了解并描述内部控制

    E

    抽查付款业务


    正确答案: B,C
    解析: 核对明细表属于实质性测试的程序。