第1题:
第2题:
第3题:
下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
第4题:
下列选项中,属于控制测试的目标的是()。
第5题:
一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()
第6题:
一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()
第7题:
①
②
③
④
第8题:
第9题:
第10题:
检查企业验收单是否有缺号
检查有无未记录的购货发票存在
检查付款凭单是否付有购货发票
审核批准采购价格和折扣的标志
第11题:
了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序
了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行
了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序
两者的审计程序都包含观察、检查和询问
第12题:
检查付款凭单是否附有卖方发票
检查卖方发票连续编号的完整性
检查企业验收单是否有缺号
审核采购价格和折扣的标志
第13题:
第14题:
第15题:
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
第16题:
采购与付款循环的控制测试应当包括哪些程序?
第17题:
采购与付款循环的内部控制测试?
第18题:
公司层面控制测试
业务层面控制测试
信息系统控制测试
内部管理控制测试
第19题:
存在认定
完整性认定
准确性认定
计价与分摊认定
第20题:
检查企业验收单是否有缺号
检查应付凭单连续编号的完整性
检查付款凭单是否附有卖方发票
审核采购价格和折扣的标志
第21题:
核对明细表
抽查部分采购业务
走访、观察业务经办与记录是否独立
了解并描述内部控制
抽查付款业务
第22题:
了解并描述内部控制
抽查部分采购业务
走访、观察业务经办与记录是否独立
核对明细表
抽查付款业务
第23题:
控制测试
截止测试
抽样测试
收款测试