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共用题干 A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。A:询问员工执行控制活动的情况B:使用高度汇总的数据实施分析程序C:观察员工执行的控制活动D:检查文件和记录
题目
共用题干
A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。
A:询问员工执行控制活动的情况
B:使用高度汇总的数据实施分析程序
C:观察员工执行的控制活动
D:检查文件和记录
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