下列程序中,属于测试现金收款内部控制程序的有( )。A.核对实收金额与销售发票是否一致B.现金是否妥善保管C.检查有无授权批准手续D.抽取一定期间的日记账与总账核对

题目

下列程序中,属于测试现金收款内部控制程序的有( )。

A.核对实收金额与销售发票是否一致

B.现金是否妥善保管

C.检查有无授权批准手续

D.抽取一定期间的日记账与总账核对


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  • 第1题:

    注册会计师应选取适当的样本量,作如下检查( )。

    A. 核对收款凭证与存入银行账户的日期和金额是否相符

    B. 核对银行存款日记账的收入金额是否正确

    C. 核对收款凭证与银行对账单是否相符,核对收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符

    D. 核对实收金额与销货发票是否一致


    正确答案:ABCD
    注册会计师测试银行存款的收款凭证。

  • 第2题:

    下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

    A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理
    B.询问现金支票有无专人保管
    C.观察出纳与会计职责是否严格分离
    D.询问现金是否定期盘点核对
    E.审查现金业务截止期是否正确

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项E属于实质性测试。

  • 第3题:

    1、下列可以作为销售交易完整性测试程序的是()。

    A.从发运凭证中选样,并追查至销售发票和收入明细账

    B.核对销售发票金额与收入明细账金额是否一致

    C.从收入明细账中选样,追查至相关原始凭证

    D.核对销售发票中的销售数量与发运单是否一致


    从发运凭证中选样,并追查至销售发票和收入明细账

  • 第4题:

    下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

    A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理
    B.询问现金支票有无专人保管
    C.观察出纳与会计职责是否严格分离
    D.询问现金是否定期盘点核对
    E.审查现金业务截止期是否正确

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第5题:

    下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

    A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

    B.询问现金支票有无专人保管

    C.观察出纳与会计职责是否严格分离

    D.询问现金是否定期盘点核对


    观察现金收付是否按规定程序及权限办理;询问现金支票有无专人保管;观察出纳与会计职责是否严格分离;询问现金是否定期盘点核对