第1题:
第2题:
第3题:
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
第4题:
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
第5题:
经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()
第6题:
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
第7题:
第8题:
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引
企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则
企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
第9题:
风险评估
控制活动
监控
控制环境
第10题:
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
指导企业内部审计机构的工作
审核企业的财务报告及有关信息披露内容
负责内部审计与外部审计的沟通协调
第11题:
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制评价指引》
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制规范——基本规范》
第12题:
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制基本规范》
第13题:
第14题:
根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。
第15题:
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
第16题:
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
第17题:
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
第18题:
以下说法正确的是()。
第19题:
经理层
监事会
董事会
审计委员会
第20题:
《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
第21题:
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
第22题:
领导能力
专业胜任能力
良好的职业操守
独立性
第23题:
《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用
《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位
《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引
根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的
第24题:
董事会
监事会
高级管理层
内部控制委员会