根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下述公司做法欠妥的有(  )。A.国华无缝钢管厂近期与德国一家钢铁公司将签署技术引进合同,为压缩支出,针对合同草案技术部分未请相关专家进行审阅 B.浩瀚生物医药科技有限公司总经理正生病住院,其电话委托主抓销售的副总经理代其签署一份合同 C.健民制药厂厂长在外地采购原材料,为加速合同签署进程,其随身带有若干套已加盖合同专用章的空白合同 D.江南远航造船厂正在与一家钢厂进行谈判,以建立今后长期合作关系。造船厂厂长得知钢材即将涨价的消息后,便口头与钢厂约定先行购

题目
根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下述公司做法欠妥的有(  )。

A.国华无缝钢管厂近期与德国一家钢铁公司将签署技术引进合同,为压缩支出,针对合同草案技术部分未请相关专家进行审阅
B.浩瀚生物医药科技有限公司总经理正生病住院,其电话委托主抓销售的副总经理代其签署一份合同
C.健民制药厂厂长在外地采购原材料,为加速合同签署进程,其随身带有若干套已加盖合同专用章的空白合同
D.江南远航造船厂正在与一家钢厂进行谈判,以建立今后长期合作关系。造船厂厂长得知钢材即将涨价的消息后,便口头与钢厂约定先行购买2000吨钢材,并支付了预付货款

相似考题
参考答案和解析
答案:A,B,C,D
解析:
选项A,对于涉及较高专业技术的合同,应请专业人员参与谈判并对合同文本进行审核。选项B,授权他人代签合同,应当签署书面授权书。选项C,合同签署后方可加盖合同专用章。选项D,应先签署合同再履行相关义务。
更多“根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下述公司做法欠妥的有(  )。”相关问题
  • 第1题:

    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有(  )。

    A.票据由专人保管
    B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核
    C.出纳负责公司印章和空白票据的保管
    D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管

    答案:B,C,D
    解析:
    出纳根据审核后的相关原始凭证收款或付款,并加盖印章确认;印章与空白票据分管;财务专用章与企业法人章分管。

  • 第2题:

    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》
    • B、《企业内部控制评价指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:B

  • 第3题:

    《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》属于控制手段类的应用指引


    正确答案:错误

  • 第4题:

    中国内部控制标准体系包括()。

    • A、企业内部控制应用指引
    • B、企业内部控制评价指引
    • C、企业内部控制监督指引
    • D、企业内部控制基本规范

    正确答案:A,B,D

  • 第5题:

    下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。

    • A、财务报告
    • B、全面预算
    • C、业务外包
    • D、合同管理

    正确答案:A,B,D

  • 第6题:

    《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    以下说法正确的是()。

    • A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引
    • B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
    • C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则
    • D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。
    A

    内控环境应用指引

    B

    内控业务应用指引

    C

    内控手段应用指引

    D

    特殊业务应用指引


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    控制手段类指引包括以下()。
    A

    企业内部控制应用指引第15号——全面预算

    B

    企业内部控制应用指引第16号——合同管理

    C

    企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

    D

    企业内部控制应用指引第18号——信息系统


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    以下说法正确的是()。
    A

    企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引

    B

    企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

    C

    企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则

    D

    企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    企业内部控制配套指引包括()。
    A

    企业内部控制应用指引

    B

    企业内部控制评价指引

    C

    企业内部控制基本规范

    D

    企业内部控制审计指引


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。

    • A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
    • B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
    • C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
    • D、《企业内部控制规范——基本规范》

    正确答案:A

  • 第14题:

    下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。

    • A、内控环境应用指引
    • B、内控业务应用指引
    • C、内控手段应用指引
    • D、特殊业务应用指引

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引


    正确答案:错误

  • 第16题:

    企业自行采购工程物资的,应按照()

    • A、双方合同约定
    • B、和供货方的合同
    • C、企业内部控制应用指引第7号
    • D、由招标方规定供货方

    正确答案:C

  • 第17题:

    控制手段类指引包括以下()。

    • A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算
    • B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理
    • C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
    • D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    企业内部控制配套指引包括()。

    • A、企业内部控制应用指引
    • B、企业内部控制评价指引
    • C、企业内部控制基本规范
    • D、企业内部控制审计指引

    正确答案:A,B,D

  • 第19题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

    正确答案: 内部信息传递需关注的主要风险包括:(1)内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行。(2)内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。(3)内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力。利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险包括:(1)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下。(2)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。(3)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》属于控制手段类的应用指引
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    在《企业内部控制配套指引》乃至整个内部控制规范体系中占据主体地位的是(  )。
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: C
    解析:
    《企业内部控制应用指引》是对企业按照内控原则和内控“五要素”建立健全本企业内部控制所提供的指引,在《企业内部控制配套指引》乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位。

  • 第22题:

    单选题
    根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

    B

    《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

    C

    《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。
    A

    《企业内部控制审计指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制规范——基本规范》


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。
    A

    财务报告

    B

    全面预算

    C

    业务外包

    D

    合同管理


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析