更多“对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的:A.健全性B.合法性C.合理性D.有效性E.,可靠性”相关问题
  • 第1题:

    进行符合性测试的目的是( )

    A.证明内部控制的有效性

    B.证明内部控制的健全性

    C.证实内部控制发挥作用

    D.获取实质性测试的重点


    参考答案:B

  • 第2题:

    对内部控制进行评价的内容有()。

    A.健全性评价

    B.真实性评价

    C.合理性评价

    D.合法性评价有效性评价


    正确答案:AC

  • 第3题:

    寿险公司内部控制评价应从()三个方面进行:

    A.健全性、稳定性、条理性

    B.健全性、合理性、有效性

    C.健全性、稳定性、合理性

    D.条理性、稳定性、有效性


    正确答案:B

  • 第4题:

    对内部控制进行初步评价的内容有( )。

    A.健全性评价
    B.真实性评价
    C.合理性评价
    D.合法性评价
    E.有效性评价

    答案:A,C
    解析:
    内部控制进行评价的内容主要包括健全性和合理性两个方面。

  • 第5题:

    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。

    A:内部控制存在重大缺陷
    B:初步评估控制风险较低
    C:进行内部控制测试不经济
    D:难以对内部控制的健全性有效性做出评价

    答案:B
    解析:

  • 第6题:

    内部控制测评的作用包括( )。


    A.评价内部控制的健全性和有效性

    B.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响

    C.减少工作量,节约审计成本,保证审计质量

    D.提出健全和加强内部控制的建议

    E.对违反内部控制的行为做出处罚

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项E不属于内部控制测评的作用。

  • 第7题:

    审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

    A:健全性评价
    B:合理性评价
    C:合法性评价
    D:有效性评价
    E:真实性评价

    答案:A,B
    解析:

  • 第8题:

    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。

    A.内部控制存在重大缺陷
    B.初步评估控制风险较低
    C.进行内部控制测试不经济
    D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

    答案:B
    解析:

  • 第9题:

    财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。

    A.进行内部控制测试成本较高
    B.内部控制设计存在重大缺陷
    C.内部控制设计合理且预期运行有效
    D.难以对内部控制的健全性和有效性作出评价

    答案:C
    解析:
    经过初步评价,审计人员认为存在下列情形之一的,应当测试相关内部控制的有效性:一是某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生;二是仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据。

  • 第10题:

    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。

    • A、内部控制存在的重大缺陷
    • B、初步评估控制风险较低
    • C、进行内部控制测试不经济
    • D、难以对内部控制的健全性有效性做出评价

    正确答案:B

  • 第11题:

    多选题
    对内部控制进行初步评价的内容有()。
    A

    健全性评价

    B

    真实性评价

    C

    合理性评价

    D

    合法性评价

    E

    有效性评价


    正确答案: C,A
    解析: 内部控制进行评价的内容主要包括健全性和合理性两个方面。

  • 第12题:

    多选题
    审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。
    A

    健全性评价

    B

    合理性评价

    C

    合法性评价

    D

    有效性评价

    E

    真实性评价


    正确答案: D,A
    解析:
    审计人员在完成了对内部控制的调查了解之后,要对内部控制做出初步评价,以确定相应的审计应对措施。这些应对措施包括:评估对内部控制的依赖程度,确定是否及如何测试相关内部控制的有效性。初步评价的内容包括健全性和合理性两个方面。

  • 第13题:

    内部控制审计是对内部控制的健全性和()进行独立的评价和监督活动。

    A.有效性

    B.充分性

    C.客观性

    D.效益性


    参考答案:A

  • 第14题:

    寿险公司内部控制评价应从()方面进行

    A.公平性

    B.健全性

    C.合理性

    D.有效性


    正确答案:BCD

  • 第15题:

    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:  

    A.内部控制的设置极为有限  
    B.进行内部控制测试不经济  
    C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价  
    D.内部控制风险较低 

    答案:D
    解析:
    这个知识点考核的是对内部控制进行初步评价的内容。经过初步评价,如果认为控制系统正常,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计  人员就应适当减低控制风险的评估水平,转入内部控制测试阶段。但如果认为内部控制的设置极为有限,或审计人员不宜进行内部控制测试时,则转入实质性测试阶段。当进行内部控制测试不经济时,审计人员也不再对内部控制实施测试,而是直接转入实质性测试阶段。

  • 第16题:

    审计人员在内部控制测评中的责任是( )。

    A.建立健全内部控制
    B.保证内部控制有效实施
    C.对内部控制的健全性和有效性进行评价
    D.在任何情况下都要实施内部控制测试

    答案:C
    解析:

  • 第17题:

    下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。

    A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施
    B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价
    C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任
    D.审计人员对内部控制不承担任何责任
    E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

    答案:A,B
    解析:
    被审计单位和审计人员的责任不能互相替代,不能减轻彼此的责任,选项C、D和E错误。

  • 第18题:

    审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是( )。

    A.了解内部控制
    B.测试内部控制
    C.内部控制测评
    D.风险评估

    答案:C
    解析:
    内部控制测评指审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动。

  • 第19题:

    社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。

    A.内部控制的设置极不健全
    B.内部控制风险极低
    C.内部控制风险较高
    D.难以对内部控制的健全性做出评价

    答案:B
    解析:
    参见教材控制风险水平的分类。若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100%。内部控制越有效,控制风险就越低。

  • 第20题:

    审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

    A.健全性评价
    B.合理性评价
    C.合法性评价
    D.有效性评价
    E.真实性评价

    答案:A,B
    解析:

  • 第21题:

    对内部控制进行初步评价的内容有()。

    • A、健全性评价
    • B、真实性评价
    • C、合理性评价
    • D、合法性评价
    • E、有效性评价

    正确答案:A,C

  • 第22题:

    多选题
    内部审计对内部控制的评价内容包括()。
    A

    评价内部控制制度的合法性

    B

    评价内部控制制度的健全性

    C

    评价内部控制制度的有效性

    D

    评价内部控制制度的重要性

    E

    评价内部控制制度的及时性


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
    A

    内部控制存在的重大缺陷

    B

    初步评估控制风险较低

    C

    进行内部控制测试不经济

    D

    难以对内部控制的健全性有效性做出评价


    正确答案: B
    解析: 暂无解析