当审计组在计算机信息系统环境下进行审计时,可以根据具体情况对审计方案所确定的审计目标和范围进行改变和调整,以适应审计工作的需要。此题为判断题(对,错)。

题目

当审计组在计算机信息系统环境下进行审计时,可以根据具体情况对审计方案所确定的审计目标和范围进行改变和调整,以适应审计工作的需要。

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:对

  • 第2题:

    在计算机系统环境下执行会计报表审计业务时,由于计算机信息系统对审计具有重大影响,因此注册会计师应当根据需要对审计范围做出适当调整,但不应改变审计目的。( )

    A.正确

    B.错误


    正确答案:B

  • 第3题:

    审计计划阶段制定的方案和计划可以在实施阶段进行修改调整。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第4题:

    内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导人员应复核审计人员所编制工作底稿的质量。判断对错

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:对

  • 第5题:

    内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。在计算机信息系统下进行审计,可以改变审计计划确定的目标和范围。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    国家审计的审计程序中,属于审计实施阶段的工作有:

    A、审计项目计划的编制
    B、成立审计组,并组织审前学习和调查
    C、编制审计工作方案
    D、对内部控制进行符合性测试
    E、对存货进行盘点

    答案:D,E
    解析:
    AC选项属于审计计划阶段;B选项应该是成立审计组,送达审计通知书。

  • 第7题:

    中铁四财(2014)738号文规定,局、子分公司在对项目进行工程项目审计进场前,审计组根据需要开展审前调查,制定审计方案,审计方案包括()。

    • A、审计目标
    • B、审计范围
    • C、审计内容及重点
    • D、时间安排和人员分工

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    判断题
    审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    审计机关业务部门根据审计实施过程中情况的变化,可以申请对审计工作方案的内容进行调整,并按审计机关规定的程序报批
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    电子数据处理环境下,并不改变审计的总目标和范围。审计人员研究和评价会计信息系统和有关的内部控制所采用的程序等,以及其他审计程序的性质、时间和内容均不受电子数据处理环境的影响。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。在计算机信息系统下进行审计,可以改变审计计划确定的目标和范围。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    在计算机信息系统下进行审计,不应改变()确定的目标和范围。
    A

    审计计划

    B

    审计报告

    C

    审计意见

    D

    审计决定


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    内审人员进行内部审计时,一定要选择自己最熟悉的审计方法,从而保证审计工作的正确性。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错误

  • 第14题:

    内部审计人员可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位管理层进行沟通,但独立制定总体审计策略和具体审计计划是内部审计人员的责任。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第15题:

    对控制风险进行评价,是为了确定完成审计工作所要执行的实质性测试程的性质、时间和范围。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    特殊情况下,经济责任审计审前调查也可在审计组进驻被审计单位后进行。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第17题:

    对保险公司董事及高级管理人员进行审计时,其他审计项目已经审计过的内容,原则上可以借鉴其审计结论,不再重复审计,但有线索表明原有审计工作可能存在瑕疵的除外。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第18题:

    在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。

    • A、应改变审计目标和范围
    • B、应改变审计技术和方法
    • C、应考虑计算机环境对审计的影响
    • D、应考虑对信息系统的控制进行评价

    正确答案:A

  • 第19题:

    在计算机信息系统下进行审计,不应改变()确定的目标和范围。

    • A、审计计划
    • B、审计报告
    • C、审计意见
    • D、审计决定

    正确答案:A

  • 第20题:

    多选题
    计算机环境下,审计人员通常可以采取()措施控制审计风险。
    A

    对被审单位的情况进行深入了解

    B

    对被审单位信息系统的内部控制进行重点审计

    C

    对审计人员的计算机审计业务素质进行培训和提高

    D

    对事务所的人员组成结构进行改善


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
    A

    应改变审计目标和范围

    B

    应改变审计技术和方法

    C

    应考虑计算机环境对审计的影响

    D

    应考虑对信息系统的控制进行评价


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    审计人员对审计实施方案确定的每一审计事项,均应当编制审计工作底稿。一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列审计活动中,属于计算机审计活动的是()。
    A

    审计人员对被审单位的电子数据所进行的审计

    B

    审计人员用计算机审计方法和技术对被审单位账簿所进行的审计

    C

    审计人员利用计算机审计方法和技术对被审单位信息系统所进行的审计

    D

    审计人员用手工审计方法和技术对纸质账簿所进行的审计


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析