第1题:
支行委派会计主管()应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符。
第2题:
重要空白凭证库存查询(029168)交易用于()。
第3题:
柜员重要空白凭证在柜员现金箱内保管,每日下班签退前,会计主管或(会计主管授权人)要将柜员现金箱内的重要空白凭证与()凭证余额及相关登记簿核对相符。
第4题:
会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查。()
第5题:
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
第6题:
第7题:
库存
保管
领用
第8题:
营业网点结束业务操作前,主管应检查柜员是否全部签退,过渡账户是否全部销讫
营业网点日平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与各柜员日终平账报告表核对相符
营业网点“现金余额统计表”上的现金余额与各柜员实际的现金余额和库房现金合计数核对相符
《重要空白凭证库存登记簿》与手工记载的《有价单证、重要空白凭证保管登记簿》中各种重要空白凭证余额合计数及实际库房重要空白凭证核对相符
手工记载的《库房现金登记簿》余额及实际库存现金与《现金库存登记簿》的库存数核对相符
第9题:
柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。
重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。
核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。
随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
第10题:
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查
运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查
网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等
主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
第11题:
对
错
第12题:
签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;
柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;
柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;
日终坚持换人复核。
第13题:
会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
第14题:
下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。
第15题:
柜员应每()接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督。
第16题:
营业日终,对能实现系统销号的重要空白凭证由()根据预约的重要空白凭证登记簿及柜员凭证明细表对柜员凭证库存及使用情况进行核对。
第17题:
柜员应每旬接受会计主管对库存现金及重要空白凭证的检查监督,每日接受后台柜员现金箱卡大把核对库存。
第18题:
对
错
第19题:
支行委派会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符
支行分管会计的行长每月至少进行一次重要空白凭证的查库
支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
支行长每半年至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
第20题:
对机构库中重要空白凭证状态的查询
对客户重要空白凭证状态的查询
对柜员物品箱中重要空白凭证状态的查询
对柜员物品箱及机构库存重要空白凭证的查询
第21题:
每旬;每季
每旬;每月
每月;每季
每季;每半年
第22题:
每周,每日,每月,每季、每半年
每旬,每日,每月,每季,每半年
每旬,每周,每月,每半年、每半年
每周,每日,每月,每月、每半年
第23题:
会计主管
事中监督人员
其他柜员
营业机构负责人