根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经( )批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。A.股东大会B.董事会C.审计委员会D.监事会

题目

根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经( )批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。

A.股东大会

B.董事会

C.审计委员会

D.监事会


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  • 第1题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》, 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行( )。

    A.质询、取证、审查

    B.调查、质询、取证

    C.取证、调查及相关处理

    D.调查、取证、处罚


    正确答案:B

  • 第2题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第3题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。

    • A、质询、取证、审查
    • B、调查、质询、取证
    • C、取证、调查及相关处理
    • D、调查、取证、处罚

    正确答案:B

  • 第4题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向()报告。

    • A、中国人民银行
    • B、中国证监会
    • C、中国银监会
    • D、中国保监会

    正确答案:C

  • 第5题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。

    • A、独立于经营管理
    • B、以风险为导向
    • C、确保道德准则
    • D、确保客观公正

    正确答案:A,B,D

  • 第7题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。

    • A、股东大会
    • B、董事会
    • C、审计委员会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第8题:

    多选题
    银行业金融机构内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。
    A

    独立性

    B

    客观性

    C

    审计费

    D

    专业胜任能力


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应以制度形式明确()及人员职责。
    A

    董事会

    B

    审计委员会

    C

    首席审计官

    D

    内部审计部门


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。
    A

    独立于经营管理

    B

    以风险为导向

    C

    确保道德准则

    D

    确保客观公正


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。
    A

    质询、取证、审查

    B

    调查、质询、取证

    C

    取证、调查及相关处理

    D

    调查、取证、处罚


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照( )实施审计项目,并定期进行自我评估。

    A.经营情况

    B.审计程序

    C.风险状况

    D.审计方法


    正确答案:BD

  • 第14题:

    内部审计的质量控制不包括( )。

    A.内部审计部门根据工作需要,经审计委员会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估
    B.内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致
    C.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统
    D.董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

    答案:A
    解析:
    内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。

  • 第15题:

    根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。

    • A、单独进行的内部控制审计
    • B、整合进行的内部控制审计
    • C、了解内部控制
    • D、测试内部控制
    • E、评价内部控制

    正确答案:A,B

  • 第16题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。

    • A、公正性
    • B、独立性
    • C、客观性
    • D、专业胜任能力

    正确答案:B,C,D

  • 第17题:

    银行业金融机构内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。

    • A、独立性
    • B、客观性
    • C、审计费
    • D、专业胜任能力

    正确答案:A,B,D

  • 第18题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。

    • A、经营情况
    • B、审计程序
    • C、风险状况
    • D、审计方法

    正确答案:B,D

  • 第19题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系。没有设立董事会的,由高级管理层负责履行有关职责。


    正确答案:正确

  • 第20题:

    单选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。
    A

    股东大会

    B

    董事会

    C

    审计委员会

    D

    监事会


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应建立(),明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,可减轻或免除其责任。
    A

    内部审计责任制

    B

    内部审计报告制

    C

    内部审计复议制

    D

    内部审计回避制


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
    A

    内部审计章程

    B

    中长期审计规划

    C

    年度工作计划

    D

    对审计工作情况进行考核监督


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,如银行的战略管理、核心管理以及内部审计等。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第24题:

    多选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
    A

    经营情况

    B

    审计程序

    C

    风险状况

    D

    审计方法


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析