内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。()
此题为判断题(对,错)。
第1题:
第2题:
()是由被评价人的上级、同级人员、下级和(或)内部客户、外部客户以及被评价者本人担任评价者,从各自不同角度对被评价者进行全方位的评价,再通过反馈程序将评价结果反馈给被评价者,以达到改善被评价者工作行为、提高工作绩效的目的。
第3题:
IT项目建设完成后,即可进行项目交付验收,需要业务部门负责或参与以下工作:()配合项目组做好实施效果数据收集等其它工作。
第4题:
银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
第5题:
内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。
第6题:
针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()
第7题:
兴业银行内控评价工作由哪三部分构成()
第8题:
业务部门自评
法律与合规部门复评
审计部独立评价
业务部门整改
第9题:
负责按照总行工作要求,实施辖内个贷中心等级分类初步评价工作
负责协调银行相关部门,根据等级分类评价结果对辖内个贷中心实施差异化管理
负责制定和落实个贷中心岗位设置、人员编制和绩效管理等方面的政策
负责组织开展辖内个贷中心优化建设和问题整改等相关工作
第10题:
对
错
第11题:
内控管理部门组织人员对各评价组提交的资料进行审议,对发现问题进行全面复核
评价计分的主要依据是非现场测试所获得的证据
在进行评价计分时,应紧扣关键的内部控制环节和控制要点,对评价发现事项、问题作适当的分类、汇总和合并后计分,以突出评价重点和精简计分工作量
评价计分由内控管理部门集中组织人员进行计分
第12题:
按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告
分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平
梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告
分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平
负责落实管理层交办的其他整改工作
第13题:
第14题:
在自评价过程中,应充分调动员工的积极性和主动性,鼓励发现问题并进行讨论。对发现的问题应按评价标准和自评价计划书要求进行()。
第15题:
以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有()
第16题:
兴业银行内控评价工作由()及审计部独立评价三部分构成。
第17题:
以下属于第三道防线发挥作用的是()。
第18题:
以下哪一点不属于内控评价结果的应用()
第19题:
在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。
第20题:
内控评价审核员
内控评价申报员
内控评价管理员
系统管理员
第21题:
对
错
第22题:
内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改
内控管理部门针对发现问题提出整改意见
内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制
内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
第23题:
内控合规部门的内控评价
审计部门针对信贷业务的专项审计
通过设立信贷前后台部门等方式来实现信贷业务流程各岗位之间的相互制约
具有系统管理及同级管理职能的职能部门对条线业务进行内部控制和检查督导