内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。()此题为判断题(对,错)。

题目

内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。()

此题为判断题(对,错)。


相似考题
更多“内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线 ”相关问题
  • 第1题:

    依据《规划环境影响评价条例》,规划编制机关进行规划环境影响跟踪评价后应当()。

    A:及时组织论证,并对规划进行修订
    B:对评价结果做出书面说明,并存档备案
    C:将评价结果报告环境保护部门,并通报审批机关
    D:将评价结果报告规划审批机关,并通报环境保护等有关部门

    答案:D
    解析:
    《中华人民共和国环境影响评价法》第十五条规定,对环境有重大影响的规划实施后,编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价,并将评价结果报告审批机关;发现有明显不良环境影响的,应当及时提出改进措施。《规划环境影响评价条例》第二十七条规定,规划实施过程中产生重大不良环境影响的,规划编制机关应当及时提出改进措施,向规划审批机关报告,并通报环境保护等有关部门。

  • 第2题:

    ()是由被评价人的上级、同级人员、下级和(或)内部客户、外部客户以及被评价者本人担任评价者,从各自不同角度对被评价者进行全方位的评价,再通过反馈程序将评价结果反馈给被评价者,以达到改善被评价者工作行为、提高工作绩效的目的。

    • A、问卷法
    • B、360度绩效评价方法
    • C、目标管理法
    • D、关键绩效指标法

    正确答案:B

  • 第3题:

    IT项目建设完成后,即可进行项目交付验收,需要业务部门负责或参与以下工作:()配合项目组做好实施效果数据收集等其它工作。

    • A、需业务部门派遣精通业务与管理的核心业务人员参与交付
    • B、业务人员需事前准备好要验收的业务功能及报表等需求内容
    • C、业务人员按需求内容对系统的实际使用情况,实施过程及效果进行评价
    • D、业务部门与管理人员需参与项目交付汇报,并对实施结果进行评价

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

    • A、整体案防工作情况
    • B、案防管理体系运行情况
    • C、内外部检查发现问题整改情况
    • D、违规档案记录情况

    正确答案:A,B,C

  • 第5题:

    内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()

    • A、内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改
    • B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见
    • C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制
    • D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理

    正确答案:B,C,D

  • 第7题:

    兴业银行内控评价工作由哪三部分构成()

    • A、业务部门自评
    • B、法律与合规部门复评
    • C、审计部独立评价
    • D、业务部门整改

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    多选题
    兴业银行内控评价工作由哪三部分构成()
    A

    业务部门自评

    B

    法律与合规部门复评

    C

    审计部独立评价

    D

    业务部门整改


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    个贷中心等级分类管理中,不属于一级分行个人信贷业务部门主要工作职责的是()。
    A

    负责按照总行工作要求,实施辖内个贷中心等级分类初步评价工作

    B

    负责协调银行相关部门,根据等级分类评价结果对辖内个贷中心实施差异化管理

    C

    负责制定和落实个贷中心岗位设置、人员编制和绩效管理等方面的政策

    D

    负责组织开展辖内个贷中心优化建设和问题整改等相关工作


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    在内部评价计分环节中,下列说法错误的是()。
    A

    内控管理部门组织人员对各评价组提交的资料进行审议,对发现问题进行全面复核

    B

    评价计分的主要依据是非现场测试所获得的证据

    C

    在进行评价计分时,应紧扣关键的内部控制环节和控制要点,对评价发现事项、问题作适当的分类、汇总和合并后计分,以突出评价重点和精简计分工作量

    D

    评价计分由内控管理部门集中组织人员进行计分


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。
    A

    按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告

    B

    分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平

    C

    梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告

    D

    分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平

    E

    负责落实管理层交办的其他整改工作


    正确答案: E,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对商业银行小微金融服务情况的监管评价结果通过( )进行运用。

    A.向全体商业银行通报评价结果

    B.将评价结果抄送商业银行的有关组织部门、纪检监察机构和财政、国资等相关上级机构,以及中国人民银行等部门

    C.将评价结果作为对小微企业金融服务相关的评先创优、政策试点、奖励激励等的主要依据

    D.对于评价结果为三级、四级的商业银行,监管部门将提出针对性的改进措施,并加强监管督导

    E.将评价结果作为对结果作为对小微金融业务条线绩效绩效考核的重要参数

    答案:B,C,D,E
    解析:
    对商业银行小微金融服务情况的监管评价结果通过以下五种方式进行运用:一是向单家商业银行通报评价结果;二是将评价结果抄送商业银行的有关组织部门、纪检监察机构和财政、国资等相关上级机构,以及中国人民银行等部门;三是将评价结果作为对小微企业金融服务相关的评先创优、政策试点、奖励激励等的主要依据,优先选择或推荐评价结果较好的商业银行;四是对于评价结果为三级、四级的商业银行,监管部门将提出针对性的改进措施,并加强监管督导;五是商业银行应将评价结果作为对结果作为对小微金融业务条线绩效考核的重要参数,每年应当通过社会责任报告、年报等形式,向社会公众公开披露本行上年度小微企业金融服务情况

  • 第14题:

    在自评价过程中,应充分调动员工的积极性和主动性,鼓励发现问题并进行讨论。对发现的问题应按评价标准和自评价计划书要求进行()。

    • A、分类
    • B、整理
    • C、汇总
    • D、上报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有()

    • A、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作
    • B、组织会计出纳业务培训工作
    • C、定期或不定期开展会计检查,落实各项业务制度执行情况
    • D、组织对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价

    正确答案:A,B,D

  • 第16题:

    兴业银行内控评价工作由()及审计部独立评价三部分构成。

    • A、关键岗位自检
    • B、业务部门自评
    • C、条线管理职能部门验收
    • D、法律与合规部门复评

    正确答案:B,D

  • 第17题:

    以下属于第三道防线发挥作用的是()。

    • A、内控合规部门的内控评价
    • B、审计部门针对信贷业务的专项审计
    • C、通过设立信贷前后台部门等方式来实现信贷业务流程各岗位之间的相互制约
    • D、具有系统管理及同级管理职能的职能部门对条线业务进行内部控制和检查督导

    正确答案:A,B

  • 第18题:

    以下哪一点不属于内控评价结果的应用()

    • A、对缺陷样本加强整改
    • B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性
    • C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性
    • D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性

    正确答案:A

  • 第19题:

    在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。

    • A、评价分析
    • B、计分查询
    • C、汇总计分
    • D、计分确认

    正确答案:B

  • 第20题:

    单选题
    在内控合规管理信息系统中,评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.
    A

    内控评价审核员

    B

    内控评价申报员

    C

    内控评价管理员

    D

    系统管理员


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    内控评价是董事会对内控有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()
    A

    内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改

    B

    内控管理部门针对发现问题提出整改意见

    C

    内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制

    D

    内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    以下属于第三道防线发挥作用的是()。
    A

    内控合规部门的内控评价

    B

    审计部门针对信贷业务的专项审计

    C

    通过设立信贷前后台部门等方式来实现信贷业务流程各岗位之间的相互制约

    D

    具有系统管理及同级管理职能的职能部门对条线业务进行内部控制和检查督导


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析