第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
第4题:
下列属于建设项目造价审计主体的是()
第5题:
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
第6题:
下列管理过程的审计,不属于水利工程基本建设项目审计的是()。
第7题:
下列不属于建设项目内部审计依据的是()。
第8题:
开工审计
建设期间审计
后评价审计
竣工决算审计
第9题:
审计建议
审计发现
审计评价意见
审计依据
第10题:
为编制审计报告提供依据
为检查和评价内部审计工作质量提供依据
获取审计证据
证明审计目标的实现程度
第11题:
内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
第12题:
批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
核查对外报告规定的遵守情况
复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
第13题:
A.社会审计组织
B.建设监理单位
C.建设单位主管部门
D.政府审计机关
E.建设单位内部审计结构
第14题:
第15题:
内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。
第16题:
根据《审计工作底稿准则》,以下不属于编制审计工作底 稿目的的是()
第17题:
下列不属于信息系统审计内容的是()
第18题:
下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()
第19题:
基本规范
具体规范
指导意见
具体规则
第20题:
信息系统审计
经济责任审计
内部控制审计
后续审计
第21题:
描述反映内部审计实务的基本原则
建立评估内部审计业绩的依据
促进组织流程和运营的改善
阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范
第22题:
项目建设相关的标准和规范
建设项目内部的工作制度和管理程序
竣工资料
相关的法律、法规和方针政策
第23题:
内部控制审计
工程招标审计
风险管理审计
合同管理审计
财务管理审计
第24题:
信息系统审计
经济责任审
内部控制审计
后续审计