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  • 第1题:

    内部审计实务指南—《建设项目内部审计》规定:工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。( )

    此题为判断题(对,错)。


    标准答案:正确

  • 第2题:

    下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:

    A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
    B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
    C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
    D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价

    答案:D
    解析:
    审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所做的评价。内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的全面评价,也可以仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价。如果必要,审计结论还包括对出色业绩的肯定。

  • 第3题:

    建设项目内部审计是( )的融合。

    A:财务审计和管理审计
    B:国家审计和社会审计
    C:专项审计和社会审计
    D:国家审计和管理审计

    答案:A
    解析:

  • 第4题:

    下列属于建设项目造价审计主体的是()

    • A、政府审计机关
    • B、建设单位主管部门
    • C、社会审计组织
    • D、建设单位内部审计结构
    • E、建设监理单位

    正确答案:A,C,D

  • 第5题:

    下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。

    • A、内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
    • B、内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
    • C、建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
    • D、被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列管理过程的审计,不属于水利工程基本建设项目审计的是()。

    • A、开工审计
    • B、建设期间审计
    • C、后评价审计
    • D、竣工决算审计

    正确答案:C

  • 第7题:

    下列不属于建设项目内部审计依据的是()。

    • A、项目建设相关的标准和规范
    • B、建设项目内部的工作制度和管理程序
    • C、竣工资料
    • D、相关的法律、法规和方针政策

    正确答案:C

  • 第8题:

    单选题
    下列管理过程的审计,不属于水利工程基本建设项目审计的是()。
    A

    开工审计

    B

    建设期间审计

    C

    后评价审计

    D

    竣工决算审计


    正确答案: C
    解析: 根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》SL557-2012,水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为开工审计、建设期间审计和竣工决算审计。其中开工审计、建设期间审计,水利审计部门可根据项目性质、规模和建设管理的需要进行;竣工决算审计在项目正式竣工验收之前必须进行。竣工决算审计是指水利基本建设项目竣工验收前,水利审计部门对其竣工决算的真实性、合法性和效益性进行的审计监督和评价。故本题应选C。

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是(   )。
    A

    审计建议

    B

    审计发现

    C

    审计评价意见

    D

    审计依据


    正确答案: C
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    根据《审计工作底稿准则》,以下不属于编制审计工作底 稿目的的是()
    A

    为编制审计报告提供依据

    B

    为检查和评价内部审计工作质量提供依据

    C

    获取审计证据

    D

    证明审计目标的实现程度


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
    A

    内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制

    B

    内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务

    C

    建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构

    D

    被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计委员会职责的是(  )。
    A

    批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

    B

    核查对外报告规定的遵守情况

    C

    复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

    D

    在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告


    正确答案: B
    解析:
    《基本规范》第十三条要求企业在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。审计报告是由内部审计师编制的。

  • 第13题:

    下列属于建设项目造价审计主体的是( )。

    A.社会审计组织

    B.建设监理单位

    C.建设单位主管部门

    D.政府审计机关

    E.建设单位内部审计结构


    标准答案:ADE

  • 第14题:

    下列不属于内部审计的主要工作方法的是(  )。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.电话审计
    D.自行查核

    答案:C
    解析:
    内部审计的主要工作方法有:现场审计、非现场审计、现场走访、自行查核。

  • 第15题:

    内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。

    • A、基本规范
    • B、具体规范
    • C、指导意见
    • D、具体规则

    正确答案:A

  • 第16题:

    根据《审计工作底稿准则》,以下不属于编制审计工作底 稿目的的是()

    • A、为编制审计报告提供依据
    • B、为检查和评价内部审计工作质量提供依据
    • C、获取审计证据
    • D、证明审计目标的实现程度

    正确答案:C

  • 第17题:

    下列不属于信息系统审计内容的是()

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、账户审计
    • D、处理系统综合审计

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()

    • A、描述反映内部审计实务的基本原则
    • B、建立评估内部审计业绩的依据
    • C、促进组织流程和运营的改善
    • D、阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范

    正确答案:D

  • 第19题:

    单选题
    内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。
    A

    基本规范

    B

    具体规范

    C

    指导意见

    D

    具体规则


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()
    A

    描述反映内部审计实务的基本原则

    B

    建立评估内部审计业绩的依据

    C

    促进组织流程和运营的改善

    D

    阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范


    正确答案: A
    解析: 本题考查的知识点是《标准》。阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范是《职业道德规范》的目的。

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于建设项目内部审计依据的是()。
    A

    项目建设相关的标准和规范

    B

    建设项目内部的工作制度和管理程序

    C

    竣工资料

    D

    相关的法律、法规和方针政策


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    建设项目内部审计的内容包括(  )。
    A

    内部控制审计

    B

    工程招标审计

    C

    风险管理审计

    D

    合同管理审计

    E

    财务管理审计


    正确答案: E,B
    解析:
    建设项目内部审计是财务审计和管理审计的融合。建设项目内部审计主要包括:投资决策审计、设计管理审计、工程招标审计、材料设备采购审计、合同管理审计、工程造价审计、工程管理审计、财务管理审计、竣工验收和资产移交审计等。

  • 第24题:

    单选题
    下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: A
    解析: