第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
在信息系统审计中,关于所收集数据的广度的决定应该基于()。
第7题:
内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()
第8题:
审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。
第9题:
审计工作方案主要内容有哪些?()
第10题:
关键及需要的信息的可用性
审计师对(审计)情况的熟悉程度
被审计对象找到相关证据的能力
此次审计的目标和范围
第11题:
内部审计发现的内部控制缺陷的数量
内部审计师对于有关发现而进行的风险评估
被审计单位希望的审计目标和审计结果
审计人员的专业水平和预算的审计成本
第12题:
依据公司组织的经营目标,确定审计目标
结合风险分析,选择审计对象
确定审计范围与重点,制定审计计划和方案
下达审计通知书
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
对审计目标的确定有最直接影响的是()。
第19题:
审计师完成了审计方案中某部分的工作。很明显,组织存在问题,需要对其配送程序进行修正。被审计单位同意并执行修正程序。内部审计师应当()。
第20题:
审计计划阶段的主要工作包括()
第21题:
组织的内部审计师开展对某项研发专题的审查,结果发现,被审计单位的销售系统存在安全隐患。而销售系统审计不在目前专题的审计范围之内。对此,审计师应该:()
第22题:
审计工作目标
审计范围
审计对象
审计内容与重点
审计组织与分工
工作要求
第23题:
对
错