同业复核过程可以内部开展,也可以外部开展。外部复核的典型特征是其目标要( )。A.识别可以完成得更好的任务 B.确定审计活动是否达到专业标准 C.为改进提出建议 D.提供独立的评价

题目
同业复核过程可以内部开展,也可以外部开展。外部复核的典型特征是其目标要( )。

A.识别可以完成得更好的任务
B.确定审计活动是否达到专业标准
C.为改进提出建议
D.提供独立的评价

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  • 第1题:

    下列各项中,有关项目组内部复核的说法中不恰当的是( )。

    A.应当相互交叉复核工作
    B.所有的审计工作底稿至少要经过一级复核
    C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
    D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责

    答案:A
    解析:
    选项A不恰当,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。

  • 第2题:

    内部审计部门的质量保障项目可以对审计工作达到恰当的标准提供合理的保证,下列( )活动可以对审计部门的效果提供反馈信息。Ⅰ.适当的监督Ⅱ,适当的培训Ⅲ.内部复核Ⅳ.外部检查

    A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

    答案:C
    解析:
    C质量保障项目的目的是评价内部审计部门的工作表现。IIA《准则》指出该项目应当包括监督、内部复核以及外部检查。选项A,B和D不正确,适当的培训是保持员工水平的重要因素,但它不提供反馈信息。

  • 第3题:

    处于初创期的企业,内部筹资可以基本满足资金需求;处于成长期的企业,内部筹资往往难以满足需要,需要广泛地开展外部筹资。()


    答案:错
    解析:
    处于初创期的企业,内部筹资的可能性是有限的。

  • 第4题:

    内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

    • A、内部审计质量检查
    • B、内部审计质量外部评估
    • C、内部审计质量考核
    • D、外部审计

    正确答案:B

  • 第5题:

    内部审核工作可以由组内部人员进行,也可以凭请外部人员进行。()


    正确答案:正确

  • 第6题:

    可以通过三道防线发现问题贷款()。

    • A、信贷员
    • B、贷款发放
    • C、贷款复核
    • D、外部检查

    正确答案:A,C,D

  • 第7题:

    单片机的时钟可以采用内部产生,也可以从外部引入。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    单选题
    下列关于项目组内部复核的说法中,错误的是()。
    A

    所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核

    B

    审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

    C

    项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核

    D

    项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则


    正确答案: D
    解析: 选项C错误。项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员进行复核,必要时应当由项目合伙人执行,而不是项目质量控制复核人。

  • 第9题:

    多选题
    分行业务处理中心操作岗可以执行的操作有哪些?()
    A

    同城同业录入

    B

    同城同业提出交单复核

    C

    同城同业提回借记

    D

    同城同业提回借记复核和综合查询功能


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    进行内部复核是尽职调查步骤之一,下列说法不正确的是(  )。
    A

    内部复核在尽职调查工作中,起着防范风险、提高尽职调查质量的作用

    B

    内部复核属于股权投资机构外部监督机制

    C

    股权按资机构进行项目尽职调查质量控制的内部复核,通常采取项目组内部复核与项目主管领导的复核两个层次

    D

    内部复核是指股权投资机构内部的复核机构或者复核人员,对尽职调查报告等材料进行审核,并提出复核意见的行为


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    可以通过三道防线发现问题贷款()。
    A

    信贷员

    B

    贷款发放

    C

    贷款复核

    D

    外部检查


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()。
    A

    所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核

    B

    审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

    C

    项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核

    D

    项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则


    正确答案: A
    解析: 选项C错误,项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员进行复核,必要时应当由项目合伙人执行,而不是项目质量控制复核人。

  • 第13题:

    下列各项中,有关项目组内部复核的说法中恰当的有( )。

    A.应当相互交叉复核工作
    B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,可以由项目合伙人执行复核
    C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
    D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责

    答案:B,C,D
    解析:
    选项A不恰当,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。

  • 第14题:

    下列关于外部审计活动和内部审计活动的说法中,正确的是:

    A.外部审计活动的开展顺序一般在内部审计活动之后
    B.内部审计活动重点关注财务目标和行为
    C.外部审计活动与内部审计活动协调可以提高审计效率
    D.外部审计活动是遵守IIA的《标准》而进行的

    答案:C
    解析:
    选项A,外部审计活动与内部审计活动并没有固定的前后顺序,应该协调进行;选项B,外部审计的活动重点关注财务目标和行为;选项D,外部审计活动一般是审计准则而进行的。

  • 第15题:

    负荷切换的目标小区可以是BSC内部小区,也可以是BSC外部小区。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()。

    • A、内部审计质量检查
    • B、内部审计质量外部评估
    • C、内部审计质量考核
    • D、外部审计

    正确答案:B

  • 第17题:

    事业单位应当加强经济核算,可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要,实行()核算办法。

    • A、内部收入
    • B、外部收入
    • C、外部成本
    • D、内部成本

    正确答案:D

  • 第18题:

    施工企业安全生产评价的类型有()。

    • A、初次评价
    • B、内部评价
    • C、复核评价
    • D、跟踪评价
    • E、外部评价

    正确答案:A,C,D

  • 第19题:

    前后货舱门:()

    • A、可以从内部和外部电动、人工操作
    • B、可以从内部和外部电动操作,从内部人工操作
    • C、可以从内部和外部电动操作,从外部人工操作
    • D、只可以从内部电动操作,从外部人工操作

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是(    )。
    A

    所有的审计工作底稿至少要经过项目组内一级复核

    B

    审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

    C

    项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,所以应当复核项目组内每个组员的工作底稿

    D

    项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作原则


    正确答案: D
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()
    A

    内部审计质量检查

    B

    内部审计质量外部评估

    C

    内部审计质量考核

    D

    外部审计


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列有关项目组内部复核的说法中,不正确的是()。
    A

    项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

    B

    不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核

    C

    审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

    D

    项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核


    正确答案: D
    解析: 所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核,选项B不正确。

  • 第23题:

    单选题
    事业单位应当加强经济核算,可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要,实行()核算办法。
    A

    内部收入

    B

    外部收入

    C

    外部成本

    D

    内部成本


    正确答案: B
    解析: 暂无解析