内部审计机构可适当实施的咨询活动是:A.设计控制系统 B.制定控制系统的规章制度 C.在实施前检查控制系统 D.了解控制系统

题目
内部审计机构可适当实施的咨询活动是:

A.设计控制系统
B.制定控制系统的规章制度
C.在实施前检查控制系统
D.了解控制系统

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  • 第1题:

    以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?

    A.设计控制系统
    B.起草控制系统的流程
    C.在实施前检查控制系统
    D.安装控制系统

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    谁将主要负责向审计委员会提供内部审计与其他机构就确认工作和咨询活动协调工作,以便在专业和组织方面受益的信息?

    A.外部审计师
    B.首席审计执行官
    C.首席执行官
    D.每个确认和咨询机构

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    我国的审计监督有国家审计、社会会计咨询机构审计、内部审计三种形式。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    如果内部审计活动不具备完成特定任务的技能,应从哪里找寻外部服务提供者?() Ⅰ.组织的外部审计机构。 Ⅱ.外部咨询机构。 Ⅲ.业务客户。 Ⅳ.学院或大学。

    • A、Ⅰ和Ⅱ。
    • B、Ⅱ和Ⅳ。
    • C、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
    • D、Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

    正确答案:D

  • 第5题:

    根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

    • A、部门内部审计机构
    • B、企业内部审计机构
    • C、会计师事务所
    • D、审计事务所
    • E、事业单位内部审计机构

    正确答案:A,B,E

  • 第6题:

    下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。

    • A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务
    • B、内部审计人员应当充分运用重要性原则
    • C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作
    • D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

    正确答案:C

  • 第7题:

    实行内部审计集中化管理的保险机构,通过应用审计信息化平台、提升内部审计人员专业胜任能力、聘请中介机构承担内部审计项目等方式,基本满足内部审计业务需要的,专职内部审计人员数量可适当放宽至不低于保险机构员工人数的()。

    • A、2‰
    • B、3‰
    • C、4‰
    • D、5‰

    正确答案:C

  • 第8题:

    内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

    • A、部门内部审计机构
    • B、企业内部审计机构
    • C、会计师事务所
    • D、审计事务所
    • E、事业单位内部审计机构

    正确答案:A,B,E

  • 第9题:

    多选题
    内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。
    A

    部门内部审计机构

    B

    企业内部审计机构

    C

    会计师事务所

    D

    审计事务所

    E

    事业单位内部审计机构


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。
    A

    内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务

    B

    内部审计人员应当充分运用重要性原则

    C

    内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作

    D

    内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
    A

    方案

    B

    计划

    C

    组织

    D

    领导


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    谁负责向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就确认与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息:()
    A

    外部审计师

    B

    每个保证和咨询机构

    C

    首席执行官

    D

    首席审计执行官


    正确答案: B
    解析: 确保通过协调内部审计部门的专业和组织的责任与其他保证咨询机构的工作,来实现机构利益最大化是首席审计执行官的责任。这意味着首席审计执行官应将相关情况形成报告并报告给审计委员会。首席审计执行官向审计委员会提供相关信息,包括与其他控制和监督部门的协调情况和对其监督的情况。

  • 第13题:

    谁负责向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就确认与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息:

    A.外部审计师
    B.每个保证和咨询机构
    C.首席执行官
    D.首席审计执行官

    答案:D
    解析:
    确保通过协调内部审计部门的专业和组织的责任与其他保证咨询机构的工作,来实现机构利益最大化是首席审计执行官的责任。这意味着首席审计执行官应将相关情况形成报告并报告给审计委员会。首席审计执行官向审计委员会提供相关信息,包括与其他控制和监督部门的协调情况和对其监督的情况。

  • 第14题:

    《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()

    • A、审查和评价活动
    • B、监督和评价活动
    • C、确认和咨询活动
    • D、保证和评价活动

    正确答案:C

  • 第15题:

    内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()

    • A、内部审计活动的范围
    • B、内部审计部门与业务开展相关的人员的接触
    • C、咨询服务和确认服务的性质
    • D、董事会对内部审计活动的参与程度

    正确答案:D

  • 第16题:

    内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。

    • A、方案
    • B、计划
    • C、组织
    • D、领导

    正确答案:B,C,D

  • 第17题:

    内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()

    • A、设计控制系统
    • B、制定控制系统的规章制度
    • C、在实施前检查控制系统
    • D、了解控制系统

    正确答案:C

  • 第18题:

    《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。

    • A、上级内部审计机构负责人
    • B、本单位分管内部审计工作的负责人
    • C、本单位内部审计机构负责人
    • D、内部审计人员

    正确答案:C

  • 第20题:

    多选题
    根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。
    A

    部门内部审计机构

    B

    企业内部审计机构

    C

    会计师事务所

    D

    审计事务所

    E

    事业单位内部审计机构


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()
    A

    内部审计活动的范围

    B

    内部审计部门与业务开展相关的人员的接触

    C

    咨询服务和确认服务的性质

    D

    董事会对内部审计活动的参与程度


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是内部审计章程。董事会对内部审计活动的参与程度,与内部审计的宗旨、权力和职责无关,因此不属于内部审计章程的内容。

  • 第22题:

    单选题
    实行内部审计集中化管理的保险机构,通过应用审计信息化平台、提升内部审计人员专业胜任能力、聘请中介机构承担内部审计项目等方式,基本满足内部审计业务需要的,专职内部审计人员数量可适当放宽至不低于保险机构员工人数的()。
    A

    2‰

    B

    3‰

    C

    4‰

    D

    5‰


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。
    A

    协调

    B

    组织

    C

    领导

    D

    控制


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析