以下哪项是审计方案中的恰当步骤?( )A.声明这项审计 B.观察现场程序 C.定义审计目标 D.计划审计报告

题目
以下哪项是审计方案中的恰当步骤?( )

A.声明这项审计
B.观察现场程序
C.定义审计目标
D.计划审计报告

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  • 第1题:

    组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

    A.批准首席审计执行官的任免。
    B.批准内部审计师的任免。
    C.批准业务工作方案。
    D.为具体的业务报告确定恰当的结论。

    答案:A
    解析:
    A、正确。批准首席审计执行官的任免,是审计委员会关于内部审计活动的职责。B、不正确。批准内部审计师的任免,不是审计委员会关于内部审计活动的职责。c、不正确。批准业务工作方案,不是审计委员会关于内部审计活动的职责D、不正确。为具体的业务报告确定恰当的结论,不是审计委员会关于内部审计活动的职责。

  • 第2题:

    以下哪项内容按正确的时间顺序列举了这些审计步骤?Ⅰ.创建审计业务工作方案;Ⅱ.召开撤点会;Ⅲ.开展现场工作;Ⅳ.针对审计业务进行时间安排;Ⅴ.出具审计发现的总结报告。

    A.正确的顺序是Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ。
    B.正确的顺序是Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ。
    C.正确的顺序是Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ。
    D.正确的顺序是Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ。

    答案:A
    解析:
    A、正确。审计步骤按正确的时间顺序应该是创建审计业务计划;进行审计时间安排;开展现场工作;召开撤出会议;出具审计发现总结报告。

  • 第3题:

    在审计计划中,最重要的步骤是识别?()

    • A、高风险领域
    • B、审计师的所需知识技能
    • C、审计中的测试步骤
    • D、审计过程的时间分配

    正确答案:A

  • 第4题:

    以下哪项是决策步骤的第三步?()

    • A、拟订方案
    • B、调查研究
    • C、确定目标
    • D、确立问题
    • E、组织协商

    正确答案:A

  • 第5题:

    实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。

    • A、审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的
    • B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的
    • C、审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的
    • D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    以下哪项不是项目审计过程的一个步骤。()

    • A、报告
    • B、数据收集和分析
    • C、启动和人员配备
    • D、跟踪

    正确答案:D

  • 第7题:

    根据审计工作方案所确定的范围、要点和步骤,运用各种审计方法,用以形成审计结论的是()阶段。

    • A、审计的实施
    • B、审计的终结
    • C、审计的准备
    • D、审计的审查

    正确答案:A

  • 第8题:

    单选题
    根据审计工作方案所确定的范围、要点和步骤,运用各种审计方法,用以形成审计结论的是()阶段。
    A

    审计的实施

    B

    审计的终结

    C

    审计的准备

    D

    审计的审查


    正确答案: D
    解析: 审计的实施阶段,是根据审计工作方案所确定的范围、要点和步骤,运用各种审计方法,审查审计方案中所确定的审计内容,取得充分的审计证据,用以形成审计结论。

  • 第9题:

    单选题
    审计过程中采用恰当的审计流程是十分重要的,如果审计人员忽略了必要的审计步骤,将直接影响到()
    A

    审计效率

    B

    审计效果

    C

    审计效果和效率

    D

    审计效果或效率


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的最重要的因素?()
    A

    可获取的信息

    B

    风险的潜在影响

    C

    审计人员的专业技能

    D

    该审计业务所需要的时间


    正确答案: B
    解析: 本题考查的知识点是讨论重大风险领域。风险的潜在影响是编制审计方案时需要考虑的最重要因素,这符合风险导向审计的思想。

  • 第11题:

    单选题
    以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
    A

    审批业务工作方案

    B

    确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作

    C

    在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告

    D

    支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督


    正确答案: B
    解析: A不正确,审批业务工作方案是内部审计主管人员的职责。B不正确,外部审计师是否要采用内部审计的工作不由审计委员会决定。C不正确,审批内部审计业务报告是首席审计官的职责。D正确。内部审计师应该取得管理高层和董事会的支持,这样他们才能取得业务客户的配合,并且在不受干扰的条件下开展工作。

  • 第12题:

    单选题
    以下哪项是解决助理审计师与业务客户沟通问题的最恰当的方案()
    A

    向助理审计师提供充分的训练,增强沟通技能

    B

    回避与业务客户的不必要的沟通

    C

    与助理审计师讨论沟通问题

    D

    与业务客户会谈,解决沟通问题


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列哪项是审计方案中的恰当步骤。

    A.声明这项审计
    B.观察有关的程序
    C.定义审计目标
    D.对审计报告进行规划

    答案:B
    解析:

  • 第14题:

    组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?( )

    A.批准首席审计官的任免
    B.制订年度业务工作计划
    C.批准业务工作方案
    D.为具体的业务报告确定恰当的结论

    答案:A
    解析:
    A正确。在董事会一致同意任免首席审计官时,独立性就得到了加强。审计委员会是由外部的独立于管理层的董事组成的下属委员会。B不正确,制订年度业务工作计划是首席审计官和内部审计部门的经营职能;年度业务工作计划、人员配备计划和财务预算要提交管理高层和董事会。C不正确,批准业务工作方案属于内部审计部门的技术上的责任。D不正确,为具体的业务报告确定恰当的结论属于内部审计部门的经营范畴。

  • 第15题:

    以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()

    • A、审批业务工作方案
    • B、确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作
    • C、在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告
    • D、支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督

    正确答案:D

  • 第16题:

    审计抽样的一般程序包括以下步骤:制定审计抽样方案;选取样本;()。

    • A、对样本执行审计测试
    • B、评价样本
    • C、根据样本评价结果推断总体特征
    • D、形成结论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的最重要的因素?()

    • A、可获取的信息
    • B、风险的潜在影响
    • C、审计人员的专业技能
    • D、该审计业务所需要的时间

    正确答案:B

  • 第18题:

    审计过程中采用恰当的审计流程是十分重要的,如果审计人员忽略了必要的审计步骤,将直接影响到()

    • A、审计效率
    • B、审计效果
    • C、审计效果和效率
    • D、审计效果或效率

    正确答案:B

  • 第19题:

    具体审计方案是审计组为了执行总体审计方案所规定的审计事项、达到审计目标,对()所作的针对性安排。

    • A、审计目标、审计步骤、审计指导、人员组成和分工、审计工时与预算
    • B、审计范围、审计依据、审计指导、人员组成和分工、审计工时与预算
    • C、审计范围、审计步骤、审计指导、人员组成和分工、审计要求与预算
    • D、审计范围、审计步骤、审计指导、人员组成和分工、审计工时与预算

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    在审计计划中,最重要的步骤是识别?()
    A

    高风险领域

    B

    审计师的所需知识技能

    C

    审计中的测试步骤

    D

    审计过程的时间分配


    正确答案: C
    解析: 在进行设计计划时,识别高风险领域以决定需要审计的领域是至关重要的。审计师的知识技能应该在决定和选择审计领域前就进行考虑。审计测试步骤没有识别高风险领域来的重要,审计过程的时间分配一般在基于风险识别后的审计领域决定后才进行。点评:基于风险来确定审计的目标和范围。

  • 第21题:

    多选题
    实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。
    A

    审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的

    B

    审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的

    C

    审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的

    D

    审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤()
    A

    确定制造业经营是否有效果和有效率;

    B

    业务将在六周内开始,并包括对遵守法律、规章与合同的合规性测试;

    C

    在审计过程中内部审计师不可以向非管理型经营人员披露审计发现;

    D

    观察废品检验的方法。


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    审计抽样的一般程序包括以下步骤:制定审计抽样方案;选取样本;()。
    A

    对样本执行审计测试

    B

    评价样本

    C

    根据样本评价结果推断总体特征

    D

    形成结论


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析