参考答案和解析
答案:A,C,D,E
解析:
在世界范围内,内部审计体制可分为以下几种机制:
(1)董事会领导;
(2)监事会或审计委员会领导;
(3)总经理领导;
(4)财务副总经理领导。
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  • 第1题:

    内部审计章程应包括( )。

    A.内部审计目标和范围
    B.内部审计地位、权限和职责
    C.内部审计与外部审计的关系
    D.总审计师的责任和义务
    E.内部审计与风险管理、内部控制的关系

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    内部审计章程应至少包括以下事项: (1)内部审计目标和范围。
    (2)内部审计地位、权限和职责。
    (3)内部审计部门的报告路径以及与高级管理层的沟通机制。
    (4)总审计师的责任和义务。
    (5)内部审计与风险管理、内部控制的关系。
    (6)内部审计活动外包的标准和原则。
    (7)内部审计与外部审计的关系。
    (8)对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求。
    (9)内部审计人员职业准入与退出标准、后续教育制度和人员交流机制。

  • 第2题:

    内部审计机构的独立性具体受到以下因素的影响()。

    • A、董事会或最高管理层的支持;
    • B、内部审计机构的管理体制;
    • C、内部审计机构负责人的权责范围;
    • D、内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度;
    • E、内部审计人员与被审计单位管理层有密切的私人关系;
    • F、其他可能影响内部审计机构独立性的因素。

    正确答案:A,B,C,D,F

  • 第3题:

    正确选择内部审计对象的意义包括()

    • A、正确的内部审计对象可以决定审计的方向和重点
    • B、正确的内部审计对象会影响审计的深度与时间
    • C、正确的内部审计对象可以提高审计效率
    • D、正确的内部审计对象可以合理保证审计效果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    就内部审计而言,根据内部审计准则的规定,审计报告应当包括哪些基本要素?


    正确答案:(1)标题;
    (2)收件人;
    (3)正文;
    (4)附件;
    (5)签章;
    (6)报告日期;
    (7)其他。

  • 第5题:

    基金监管的组织体制包括行政监管、()、审计监督、内部控制、社会监督。


    正确答案:财政监督

  • 第6题:

    内部审计章程应包括()。

    • A、内部审计目标和范围
    • B、内部审计地位、权限和职责
    • C、内部审计与外部审计的关系
    • D、总审计师的责任和义务
    • E、内部审计与风险管理、内部控制的关系

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题:

    按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。

    • A、内部审计章程
    • B、年度审计计划
    • C、人力资源计划
    • D、以上都包括

    正确答案:D

  • 第8题:

    判断题
    内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    内部审计项目质量控制主要包括()。
    A

    指导内部审计执行审计计划

    B

    监督内部审计过程

    C

    复核审计工作底稿及审计报告

    D

    参与现场审计工作


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    内部审计章程应包括()。
    A

    内部审计目标和范围

    B

    内部审计地位、权限和职责

    C

    内部审计与外部审计的关系

    D

    总审计师的责任和义务

    E

    内部审计与风险管理、内部控制的关系


    正确答案: E,C
    解析: 内部审计章程应至少包括以下事项:(1)内部审计目标和范围。 (2)内部审计地位、权限和职责。 (3)内部审计部门的报告路径以及与高级管理层的沟通机制。 (4)总审计师的责任和义务。 (5)内部审计与风险管理、内部控制的关系。 (6)内部审计活动外包的标准和原则。 (7)内部审计与外部审计的关系。 (8)对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求。 (9)内部审计人员职业准入与退出标准、后续教育制度和人员交流机制。

  • 第11题:

    问答题
    农发行现行内部审计管理体制是什么?

    正确答案: 垂直为主,分级为辅。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列哪一项因素可能影响稽核审计机构的独立性?()
    A

    董事会或最高管理层的支持

    B

    内部审计机构的管理体制

    C

    内部审计机构负责人的权责范围

    D

    内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    在世界范围内,()是普通采用的国家审计组织模式。


    正确答案:立法式

  • 第14题:

    强化内部控制在保险公司治理中的基础地位的着力点包括()

    • A、完善公司章程
    • B、推动内部审计体制改革
    • C、健全公司内控职能
    • D、建立和完善关联交易审查制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    除了审计机关的专职审计外,我国审计体制中还包括()和()。


    正确答案:单位内部审计;社会审计

  • 第17题:

    内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

    • A、部门内部审计机构
    • B、企业内部审计机构
    • C、会计师事务所
    • D、审计事务所
    • E、事业单位内部审计机构

    正确答案:A,B,E

  • 第18题:

    下列哪一项因素可能影响稽核审计机构的独立性?()

    • A、董事会或最高管理层的支持
    • B、内部审计机构的管理体制
    • C、内部审计机构负责人的权责范围
    • D、内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    填空题
    基金监管的组织体制包括行政监管、()、审计监督、内部控制、社会监督。

    正确答案: 财政监督
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    内部审计机构的独立性具体受到以下因素的影响()。
    A

    董事会或最高管理层的支持;

    B

    内部审计机构的管理体制;

    C

    内部审计机构负责人的权责范围;

    D

    内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度;

    E

    内部审计人员与被审计单位管理层有密切的私人关系;

    F

    其他可能影响内部审计机构独立性的因素。


    正确答案: C,F
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
    A

    内部审计职责简称内部审计

    B

    是指由被审计单位建立的一种评价活动

    C

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性

    D

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性


    正确答案: A
    解析: 是指由被审计单位建立的或由外部机构以服务形式提供的一种评价活动。

  • 第22题:

    多选题
    国家审计体制的主要类型有()。
    A

    立法型审计体制

    B

    独立型审计体制

    C

    司法型审计体制

    D

    行政型审计体制


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    填空题
    除了审计机关的专职审计外,我国审计体制中还包括()和()。

    正确答案: 单位内部审计,社会审计
    解析: 暂无解析