第1题:
下列不属于定向资产管理业务的内部控制的是( )。 A.科学的风险评估 B.合理、有效的控制措施 C.投资管理情况报告与查询 D.科学、严密的投资决策
第2题:
39 .定向资产管理业务的内部控制措施包括 ( ) 。
A .专门、独立的业务运作
B .合理、有效的控制措施
C .独立、客观的投资研究
D .科学、严密的投资决策
第3题:
第4题:
第5题:
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
第6题:
制定风险控制措施时,需要考虑的因素之一是()。
第7题:
下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()
第8题:
事前措施
事后措施
预防性控制措施
保护性控制措施
技术措施
第9题:
对
错
第10题:
事前措施
事后措施
预防性控制措施
技术措施
第11题:
由专人负责保管应收票据
定期编制并向客户寄送对账单
客户赊销限额经授权批准
对销售业务定期进行内部检查
第12题:
固定资产使用、报废审批部门相互独立
固定资产购置预算经使用部门批准后实施
定期盘点固定资产
内部审计人员对固定资产定期检查
第13题:
关于控制措施选择描述不正确的是
A、总成本中应考虑控制措施维护成本
B、只要控制措施有效,不管成本都应该首先选择
C、首先要考虑控制措施的成本效益
D、应该考虑控制措施实施的成熟度
第14题:
下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有( )。
A.制定应急和连续营业方案
B.采用更为有力的内部控制措施
C购买保险
D.计提风险损失准备
E.业务外包
第15题:
第16题:
第17题:
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。
第18题:
事先分析目标偏离的可能性,采取预防性控制措施,使实际目标符合计划要求,从而达到有效控制的形式是()。
第19题:
下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。
第20题:
有关控制措施包括“高层检查”,即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况,督促职能管理部门改进
有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任
有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”
有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
第21题:
授权审批控制
原材料消耗定额控制
职责分工控制
固定资产盘点控制
第22题:
业务连续性管理计划
采用更为有力的内部控制措施
购买保险
计提风险损失准备
业务外包
第23题:
授权审批控制
原材料消耗定额控制
职责分工控制
固定资产盘点控制
第24题: