下列选项中,不是内部控制作用的是()。A.保证会计及其他信息资料的真实准确 B.促进工作效率的提高和经营目标的实现 C.保护财产物资的安全完整和有效使用 D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实

题目
下列选项中,不是内部控制作用的是()。

A.保证会计及其他信息资料的真实准确
B.促进工作效率的提高和经营目标的实现
C.保护财产物资的安全完整和有效使用
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实

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  • 第1题:

    下列选项中不属于风险管理方法的是( )。

    A:损失控制
    B:内部风险控制
    C:外部风险控制
    D:损失融资

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    下列选项中,属于内部控制现实意义的有()。

    • A、内部控制是企业实现管理现代化的科学方法
    • B、内部控制是防治会计信息失真的有效途径
    • C、内部控制是遏制经济犯罪的必要手段
    • D、内部控制是企业长远发展的绝对保证

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    • A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象
    • B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段
    • C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段
    • D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

    正确答案:D

  • 第4题:

    下列选项中()不是控制器选用时应考虑的。

    • A、内外给定
    • B、开闭型式
    • C、控制规律
    • D、正反作用

    正确答案:B

  • 第5题:

    下列选项中,不是指对被审计单位产生影响的事实环境的是()。

    • A、有关内部控制情况
    • B、被审计单位管理人员的素质
    • C、各种管理条件和管理水平
    • D、有关外部控制情况

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。

    • A、生产过程中的存货的内部控制
    • B、工薪的内部控制
    • C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制
    • D、固定资产的内部控制

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。

    • A、内部控制的执行部门
    • B、内部控制的建设部门
    • C、内部控制的监督部门
    • D、内部控制的评价部门

    正确答案:C,D

  • 第8题:

    单选题
    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()
    A

    会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B

    会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C

    会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D

    会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。
    A

    生产过程中的存货的内部控制

    B

    工薪的内部控制

    C

    对产品成本进行记录与控制的成本会计控制

    D

    固定资产的内部控制


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。
    A

    内部控制的执行部门

    B

    内部控制的建设部门

    C

    内部控制的监督部门

    D

    内部控制的评价部门


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。
    A

    内部环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。

    • A、内部环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A

  • 第14题:

    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

    • A、风险评估
    • B、对控制的监督
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:B

  • 第15题:

    下列选项中,不是润滑油作用的是()

    • A、减少摩擦
    • B、防腐作用
    • C、保温作用
    • D、减振作用

    正确答案:C

  • 第16题:

    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    下列选项中,不是楼板层作用的选项的()。

    • A、水平承重
    • B、维护
    • C、划分内部空间
    • D、支撑墙柱

    正确答案:B

  • 第18题:

    寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是():①董事长;②总精算师;③ 内部审计部门的部门经理;④股东。

    • A、①②③④
    • B、①②③
    • C、②③④
    • D、①②④

    正确答案:B

  • 第19题:

    下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。

    • A、内部环境是重要基础
    • B、风险评估是具体方式
    • C、控制活动是重要环节
    • D、内部监督是重要条件

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    下列选项中,不是楼板层作用的选项的()。
    A

    水平承重

    B

    维护

    C

    划分内部空间

    D

    支撑墙柱


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
    A

    风险评估

    B

    对控制的监督

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: D
    解析: 内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

  • 第22题:

    单选题
    寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是():①董事长;②总精算师;③ 内部审计部门的部门经理;④股东。
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ②③④

    D

    ①②④


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。
    A

    内部环境是重要基础

    B

    风险评估是具体方式

    C

    控制活动是重要环节

    D

    内部监督是重要条件


    正确答案: C
    解析: 暂无解析