第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()
第5题:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是()。
第6题:
2008年6月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会指定并印发《企业内部控制基本规范》,要求企业建立内部控制体系时应符合以下()目标。
第7题:
合理保证企业经营管理合法合规
降低企业的融资成本
合理保证企业资产安全
提高经营效率和效果
第8题:
保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整
提高经营效率和效果
促进企业实现发展战略
有效支持企业职能部门的运作
第9题:
银行应建立完善的公司治理组织架构,分权制衡
银行应制定明确的内部控制政策,规定内部控制的原则和基本要求
应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构
银行应建立并保持信息交流与沟通的程序,应建立并保持必要的内部控制体系文件
第10题:
合理保证企业经营管理合法合规
提高经营效率和效果
内部控制监督
促进企业实现发展战略
第11题:
保证企业经营管理合法合规
资产安全、财务报告及相关信息真实完整
提高经营效率和效果
促进企业实现发展战略
第12题:
《商业银行公司治理指引》
《企业内部控制基本规范》
《商业银行内部控制指引》
《加强金融机构内部控制的指导原则》
第13题:
第14题:
第15题:
《企业内部控制基本规范》结合中国国情,要求企业所建立与实施的内部控制,应当包括五个要素,下列不属于五要素的是()。
第16题:
企业在按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制时,可能由于各种原因未能覆盖所有子公司。注册会计师应当评估其对内部控制审计的影响,在实施风险评估、控制测试及缺陷评价中充分考虑()情况的影响,并据此得出审计结论和出具审计报告。
第17题:
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务可以总结为以下几个方面()
第18题:
第19题:
建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系
对内部控制进行评价和披露
对识别的内控缺陷进行有次序的整改
建立持续的内控监督过程
第20题:
控制环境
内部监督
信息与沟通
风险评估
第21题:
合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整
提高经营效率和效果
促进企业实现发展战略
有效支持企业职能部门的运作
第22题:
合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整
提高经营效率和效果
促进企业实现发展战略
有效支持企业职能部门的运作
第23题:
促进企业实现发展战略
信息与沟通
合理保证企业经营管理合法合规
合理保证企业资产安全
第24题:
促进企业实现发展战略
信息与沟通
合理保证企业经营管理合法合规
合理保证企业资产安全