参考答案和解析
正确答案:A
更多“单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防止贪污、侵占、挪用 ”相关问题
  • 第1题:

    针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

    A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
    B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
    C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度
    D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

    答案:B,D
    解析:
    选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由现金出纳一人负责;选项D无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。

  • 第2题:

    单位应建立货币资金业务授权批准制度,对于重要货币资金支付业务,应实行集体决策和审批。()


    答案:对
    解析:
    本题考核现金内部控制的基本规定。

  • 第3题:

    4、单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度。()


    错误

  • 第4题:

    单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。()


    答案:对
    解析:
    本题考核健全现金的内部控制工作的具体要求。

  • 第5题:

    企业对于重要货币资金支付业务,应当实行(),并建立责任追究制度。


    正确