采购控制之一是,交()对采购申请与资金预算进行核对,审核其合理性并由部门主管或其授权人员签字认可。A.资产财务部B.仓库部门C.验收部门D.申请采购部门

题目
采购控制之一是,交()对采购申请与资金预算进行核对,审核其合理性并由部门主管或其授权人员签字认可。

A.资产财务部

B.仓库部门

C.验收部门

D.申请采购部门


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  • 第1题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
    B:企业内部建立分级采购批准制度
    C:签发支票要经过被授权人的签字批准
    D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:

  • 第2题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
    B、企业内部建立分级采购批准制度
    C、签发支票要经过被授权人的签字批准
    D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:
    由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。

  • 第3题:

    属于地方预算的政府采购项目,其集中采购目录由()确定并公布。

    A、省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构
    B、国务院
    C、行业行政主管部门
    D、建设行政主管部门

    答案:A
    解析:
    本题的考点为《政府采购法》规定的调整对象范围。属于地方预算的政府采购项目,其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。

  • 第4题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。

    A.采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准

    B.企业内部建立分级采购批准制度

    C.签发支票要经过被授权人的签字批准

    D.定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:
    D:采购人员不适宜负责对账,应由独立于业务经办的人员负责核对。

  • 第5题:

    可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。

    A:所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门
    B:由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理
    C:由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理
    D:收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
    E:对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

    答案:A,B,D,E
    解析: