A.内部审计部门
B.风险管理部门
C.信息科技部门
D.稽核部门
第1题:
第2题:
第3题:
内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
第4题:
商业银行应在()设立专门的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
第5题:
农商行信息科技审计应以风险管控为导向,根据不同的信息科技系统性质、业务规模、复杂程度、应用风险等确定不同的审计范围和频率。
第6题:
商业银行的业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或()确认。
第7题:
商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制,其中应包括()。
第8题:
制定、实施和调整审计计划,检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性;
在完成审计工作的基础上,提出整改意见;
检查整改意见是否得到落实;
执行信息科技专项审计。
第9题:
近三年信息科技审计覆盖率
近两年信息科技审计覆盖率
近三年信息科技内(外)审整改率
近两年信息科技内(外)审整改率
近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
第10题:
信息科技部门
审计部门
信息科技管理委员会
审计委员会
第11题:
一年
两年
三年
五年
第12题:
业务连续性计划
信息安全
系统开发需求报告
信息科技治理
信息科技审计
第13题:
第14题:
信息科技审计主要是对()等方面进行审计。
第15题:
()指信息科技部门、风险管理部门和审计部门依据特定的格式和程序对信息科技风险状况进行描述、分析和评价,并形成的信息科技风险报告,相关部门按照规定的报告路线进行汇报。
第16题:
审计部门应设立专门的(),配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。
第17题:
农商行审计部门应设立专门的信息科技审计岗,配备具有()和审计经验的专业人员从事审计工作。
第18题:
商业银行内部信息科技审计的责任是():
第19题:
对
错
第20题:
内部审计部门
风险管理部门
信息科技部门
稽核部门
第21题:
制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
组织并实施信息科技专项审计
提出整改意见或建议
检查整改意见或建议落实情况
第22题:
内部审计部门
合规部门
科技部门
监察部门
第23题:
信息科技风险识别
信息科技分析与评估
信息科技控制
风险报告
第24题:
一
两
三
五