银行内部审计主要的审计方法是(  )。A.现场审计与自行查核 B.现场走访与自行查核 C.现场审计与现场走访 D.现场审计与非现场审计

题目
银行内部审计主要的审计方法是(  )。

A.现场审计与自行查核
B.现场走访与自行查核
C.现场审计与现场走访
D.现场审计与非现场审计

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  • 第1题:

    依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行审计委员工作职责主要包括:( )

    A、审核内部审计章程等重要制度

    B、审核重要内部审计报告

    C、审批中长期审计规划和年度审计计划

    D、指导、考核和评价内部审计工作


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    内部审计专门的技术方法,包括()。

    A、内部控制测评方法

    B、抽样审计方法

    C、计算机审计方法

    D、非现场审计


    答案:ABC

  • 第3题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照( )实施审计项目,并定期进行自我评估。

    A.经营情况

    B.审计程序

    C.风险状况

    D.审计方法


    正确答案:BD

  • 第4题:

    下列不属于内部审计的主要工作方法的是(  )。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.电话审计
    D.自行查核

    答案:C
    解析:
    内部审计的主要工作方法有:现场审计、非现场审计、现场走访、自行查核。

  • 第5题:

    商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估


    正确答案:正确

  • 第6题:

    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。

    • A、经营情况
    • B、审计程序
    • C、风险状况
    • D、审计方法

    正确答案:B,D

  • 第7题:

    填空题
    商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。

    正确答案: 适当性 有效性 合规性
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在()。
    A

    审计内容

    B

    审计目标

    C

    审计标准

    D

    审计方法

    E

    审计形式


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    传统内部审计发展到现代内部审计,其主要标志之一是:
    A

    从全部审计变为局部审计

    B

    主要实施绩效审计

    C

    从报送审计变为就地审计

    D

    制定内部审计标准


    正确答案: A
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    内部审计与注册会计师审计的主要差异表现在( )。
    A

    审计目标

    B

    审计手段

    C

    审计内容

    D

    审计方法


    正确答案: A
    解析: 内部审计主要是对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果所开展的一种评价活动;注册会计师审计主要对被审计单位财务报表的合法性和公允性进行审计。

  • 第11题:

    单选题
    内部审计发展到现代内部审计,其主要标志之一是(  )。
    A

    从抽样审计变为详细审计

    B

    主要实施效益审计,财务审计全部由社会审计组织承担。

    C

    从报送审计变为就地审计

    D

    审计方法由详细审计改变为以评价内控系统为基础的抽样检查


    正确答案: A
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
    A

    经营情况

    B

    审计程序

    C

    风险状况

    D

    审计方法


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行在实施内部审计活动外包时,应注意:( )

    A、本银行内部审计人员应参与并监督项目实施

    B、建立相应的外包审计项目知识转移机制

    C、建立内部审计活动外包制度

    D、内部审计人员负责向总审计师报告外包活动的有关情况


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能____和____的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对____的评估。


    正确答案:适当性 有效性 合规性

  • 第15题:

    下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:

    A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
    B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
    C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
    D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价

    答案:D
    解析:
    审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所做的评价。内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的全面评价,也可以仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价。如果必要,审计结论还包括对出色业绩的肯定。

  • 第16题:

    根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )


    答案:错
    解析:
    内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。

  • 第17题:

    按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,以下有关城市商业银行内部审计人员的描述正确的有:()

    • A、内部审计人员薪酬、主要负责人任免由行长办公会决定。
    • B、内部审计人员薪酬不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
    • C、内部审计人员原则上按员工总人数的1%配备,
    • D、内部审计人员应建立内部岗位轮换制。

    正确答案:B,C,D

  • 第18题:

    单选题
    银行内部审计主要的审计方法是()。
    A

    现场审计与自行查核

    B

    现场走访与自行查核

    C

    现场审计与现场走访

    D

    现场审计与非现场审计


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应建立(),明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,可减轻或免除其责任。
    A

    内部审计责任制

    B

    内部审计报告制

    C

    内部审计复议制

    D

    内部审计回避制


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    国际内部审计师协会内部审计准则的核心和主要内容是 (    )
    A

    内部审计的职责说明

    B

    内部审计实务准则

    C

    内部审计职业道德准则

    D

    内部审计基本准则


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    判断题
    根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    内部审计人员的检查风险主要与哪些因素有关()
    A

    内部审计的频度

    B

    抽样审计方法的应用

    C

    内部审计人员的专业胜任能力及职业道德水准

    D

    内部审计人员所用审计方法的适当性及有效性


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析