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  • 第1题:

    商业银行内部控制有哪些要素?(《商业银行内部控制指引》第六条)


    正确答案:内部控制应当包括以下要素:(一)内部控制环境。(二)风险识别与评估。(三)内部控制措施。(四)信息交流与反馈。(五)监督评价与纠正。

  • 第2题:

    商业银行内部控制的构成要素有()。

    A:内部控制技术
    B:监督评价与纠正
    C:风险识别与评估
    D:内部控制措施
    E:信息交流与反馈

    答案:B,C,D,E
    解析:
    商业银行的内部控制包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正五个方面。

  • 第3题:

    内部会计控制具有以下基本特征()

    • A、从范围上看,必须是能用货币计量的活动,不能用货币计量的,属于内部管理控制范畴
    • B、从基本手段上看,是会计处理程序和其他会计标准。管理控制要通过制度、政策来实施
    • C、从目的上看,会计控制是保证财产的安全、完整,保证经济业务的执行符合管理当局的要求,确保公司目标实现
    • D、从其与审计的关系看,财务审计主要是要评审会计控制制度的建立和执行情况;而经营审计、经济效益审计,除了评审会计控制制度外,还必须评价管理控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    简述内部控制要素有哪些?


    正确答案: 内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成。

  • 第5题:

    简述内部控制及其所包含的要素。


    正确答案:内部控制是指在特定的组织内部为执行国家方针政策及本组织经营决策,实现既定目标,维护资产完整,保证财务收支合法性、合规性和会计信息真实性、正确性以及保障经济运作的效益性而进行的驾驭和支配。
    内部控制包含要素为:控制环境、风险估价、控制活动、信息交流、监督。

  • 第6题:

    《商业银行内部控制指引》规定:内部控制应当包括以下要素:内部控制环境、()、()、信息交流与反馈、()。


    正确答案:风险识别与评估 内部控制措施 监督评价与纠正

  • 第7题:

    兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足()的要求,体系需要包含内控框架的五方面要素,涵盖兴业银行五方面的控制目标,覆盖全行各项业务并持续有效地运行。

    • A、《中华人民共和国银行业监督管理法》
    • B、《中华人民共和国商业银行法》
    • C、《商业银行合规风险管理指引》
    • D、《企业内部控制基本规范》

    正确答案:D

  • 第8题:

    简述商业银行内部控制的构成要素。


    正确答案: 1、内部控制环境;
    2、风险识别与评估;
    3、内部控制措施;
    4、信息交流与反馈;
    5、监督评价与纠正。

  • 第9题:

    单选题
    基金公司内部控制包含的基本要素有( )。Ⅰ.控制环境Ⅱ.风险评估Ⅲ.控制活动Ⅳ.信息沟通
    A

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中,认为商业银行内部控制的要素有(  )。
    A

    内部监督

    B

    风险评估

    C

    外部控制措施

    D

    内部环境

    E

    信息与沟通


    正确答案: A,E
    解析:

  • 第11题:

    问答题
    简述内部控制及其所包含的要素。

    正确答案: 内部控制是指在特定的组织内部为执行国家方针政策及本组织经营决策,实现既定目标,维护资产完整,保证财务收支合法性、合规性和会计信息真实性、正确性以及保障经济运作的效益性而进行的驾驭和支配。
    内部控制包含要素为:控制环境、风险估价、控制活动、信息交流、监督。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看,商业银行的内部控制必须包括的要素有( )。
    A

    决策

    B

    建设与管理

    C

    执行与操作

    D

    监督与评价

    E

    改进


    正确答案: B,A
    解析: 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看,商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。

  • 第13题:

    下列关于商业银行开展内部控制评价,说法正确的是( )。

    A.在评价对象方面,商业银行对纳入并表管理机构进行内部控制评价
    B.在评价标准制定方面,商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准
    C.在评价质量控制方面,商业银行应当建立内部控制评价质量控制机制
    D.在评价结果与运用方面,商业银行应当强化内部控制评价结果运用
    E.在评价实施方面,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制频率

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    正确答案是:A,B,C,D,E,商业银行开展内部控制评价,应重点做好:
    1.在评价对象方面,商业银行对纳入并表管理机构进行内部控制评价
    2.在评价实施方面,商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制频率
    3.在评价标准制定方面,商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准
    4.在评价质量控制方面,商业银行应当建立内部控制评价质量控制机制
    5.在评价结果与运用方面,商业银行应当强化内部控制评价结果运用
    6.在评价结果报告方面,商业银行年度内部控制评价报告董事会审议批准,于每年4月30日报送中国银监会或对其履行法人监管职责的属地银行监督管理机构
    考点
    内部控制的基本要素

  • 第14题:

    中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中,认为商业银行内部控制的要素有( )。

    A.监督评价与纠正
    B.风险识别与评估
    C.外部控制措施
    D.内部控制环境
    E.信息交流与反馈

    答案:A,B,D,E
    解析:
    中国银监会在《商业银行内部控制评价试行办法》中,认为商业银行内部控制的五项要素是:①内部控制环境;②风险识别与评估;③内部控制措施;④监督评价与纠正;⑤信息交流与反馈。

  • 第15题:

    从内部控制的角度看,控制的开始是()。

    • A、目标管理
    • B、明确目标和分解目标
    • C、授权批准
    • D、分析内部控制要素

    正确答案:B

  • 第16题:

    从过程的定义看,过程包含有()三个要素。


    正确答案:输入、输出和活动

  • 第17题:

    简述内部控制及包含的要素。


    正确答案:内部控制是指在特定的组织内部为执行国家方针政策及本组织经营决策,实现既定目标,维护资产完整,保证财务收支合法性、合规性和会计信息真实性、正确性以及保障经济动作的效益性而进行的驾驶和支配。
    内部控制包含要素为:控制环境、风险估价、控制活动、信息交流、监督。

  • 第18题:

    根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境、()、监督评价与纠正。

    • A、风险识别与评估
    • B、内部控制措施
    • C、信息交流与反馈
    • D、风险管理

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看,商业银行的内部控制必须包括的要素有( )。

    • A、决策
    • B、建设与管理
    • C、执行与操作
    • D、监督与评价
    • E、改进

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题:

    单选题
    从内部控制的角度看,控制的开始是()。
    A

    目标管理

    B

    明确目标和分解目标

    C

    授权批准

    D

    分析内部控制要素


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    1998年,巴塞尔银行监管委员会颁布《银行内部控制系统的框架》,提出商业银行内部控制系统包含的要素有(  )。
    A

    目标设定

    B

    信息与沟通

    C

    风险识别与评估

    D

    管理监督与控制文化

    E

    监管活动与错误纠正


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境、()、监督评价与纠正。
    A

    风险识别与评估

    B

    内部控制措施

    C

    信息交流与反馈

    D

    风险管理


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述内部控制及包含的要素。

    正确答案: 内部控制是指在特定的组织内部为执行国家方针政策及本组织经营决策,实现既定目标,维护资产完整,保证财务收支合法性、合规性和会计信息真实性、正确性以及保障经济动作的效益性而进行的驾驶和支配。
    内部控制包含要素为:控制环境、风险估价、控制活动、信息交流、监督。
    解析: 暂无解析