下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:
A.抽查出库单有无销售部门主管批准的签字
B.核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确
C.询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况
D.抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行
E.观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
第7题:
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
第8题:
审计人员在抽查公司的存货盘点记录时,应重点关注的事项有()
第9题:
存货盘点的范围和组织方式
存货盘点结果与账面金额是否一致
盘点工作是否影响生产经营的正常进行
存货出库单有无销售部门主管批准的签字
第10题:
观察存货保管与盘点职责是否分离
追踪原材料入库业务各项控制的执行情况
计算存货周转率并与上年进行比较
存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等。
抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性。
第11题:
实地观察采购与存货验收、保管等职责是否分离
运用分析方法检查产品成本总体合理性
检查存货出库单是否经过审批
询问存货盘点程序,并抽查盘点记录
复算制造费用分配率和分配结果正确性
第12题:
存货盘点的范围和组织方式
存货盘点结果与账面金额是否一致
盘点工作是否影响生产经营的正常进行
存货出库单有无销售部门主管批准的签字
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
第19题:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
第20题:
抽查产品成本计算单上直接人工费计算的正确性
抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
实地观察仓库验收原材料的情况
抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
第21题:
实地观察仓库验收原材料的情况
抽查部分销售合同上反映的手续是否齐备
编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
第22题:
实地观察仓库验收原材料的情况
抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
第23题:
实地观察仓库验收原材料的情况
抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性