多选题经济责任审计主要是对其所在信用社()的审计。A业务经营活动B财务状况C内部控制以及相关经济活动D工作阅历

题目
多选题
经济责任审计主要是对其所在信用社()的审计。
A

业务经营活动

B

财务状况

C

内部控制以及相关经济活动

D

工作阅历


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  • 第1题:

    被审计人员及其所在单位,应当按照审计通知书的要求,及时向审计组提供与被审计人员履行经济责任有关的资料,具体包括()。

    • A、被审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况
    • B、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、考核指标下达及其考核结果、内部控制制度和业务档案等资料
    • C、相关监督管理部门的检查报告、内部与外部审计结果及其相关资料
    • D、被审计人员履行经济责任情况的述职报告和重大事项的处理情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    经济责任审计工作中,()部门负责提供被审计领导干部在经济活动中履行职责情况和相关经济活动情况,报告利用审计成果完善规章制度情况。

    • A、审计
    • B、干部
    • C、纪检
    • D、后勤相关职能

    正确答案:D

  • 第3题:

    关于内部审计的下列论断中,正确的是()

    • A、其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计
    • B、其独立性较差,时间安排比较灵活
    • C、内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分
    • D、内部审计人员应当遵循独立审计准则

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    农村信用社审计按内容划分,可分为()。

    • A、会同审计
    • B、业务财务审计
    • C、经济效益审计
    • D、财经纪律审计
    • E、经济责任审计

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题:

    审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所有权属于()。

    • A、审计项目负责人
    • B、内部审计机构
    • C、被审计单位
    • D、审计人员所在组织

    正确答案:D

  • 第6题:

    单选题
    经济责任审计工作中,()部门负责提供被审计领导干部在经济活动中履行职责情况和相关经济活动情况,报告利用审计成果完善规章制度情况。
    A

    审计

    B

    干部

    C

    纪检

    D

    后勤相关职能


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    多选题
    内部审计机构工作内容包括()。
    A

    遵循性审计

    B

    企业风险审计

    C

    企业绩效审计

    D

    任期经济责任审计

    E

    建设项目审计


    正确答案: A,B,C,D,E
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    关于内部审计的下列论断中,正确的是()
    A

    其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计

    B

    其独立性较差,时间安排比较灵活

    C

    内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分

    D

    内部审计人员应当遵循独立审计准则


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
    A

    对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

    B

    对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

    C

    对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    D

    单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    国家审计和内部审计共同具有的审计业务是()
    A

    内部控制审计

    B

    财务收支审计

    C

    经济责任审计

    D

    绩效审计


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    经济责任审计主要是对其所在信用社()的审计。
    A

    业务经营活动

    B

    财务状况

    C

    内部控制以及相关经济活动

    D

    工作阅历


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。

    • A、对所在单位主要负责人进行经济责任审计
    • B、召开与审计事项有关的会议
    • C、追究违法违规的单位和人员的责任
    • D、向社会公布审计结果

    正确答案:B

  • 第14题:

    内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()

    • A、送达审计
    • B、联合审计
    • C、就地审计
    • D、专项审计

    正确答案:B

  • 第15题:

    以下是内部审计的作用,除了()

    • A、分析一个实体对其经营活动进行计量和报告的会计方法
    • B、对组织内部的不同职能进行综合检查以及评估经营活动的效率和经济性
    • C、对财务和运营控制以及交易进行检查,以判断是否符合现有的法律法规
    • D、参与被审计机构内部控制目标的实现

    正确答案:D

  • 第16题:

    下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

    • A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
    • B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
    • C、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
    • D、单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    国家审计和内部审计共同具有的审计业务是()

    • A、内部控制审计
    • B、财务收支审计
    • C、经济责任审计
    • D、绩效审计

    正确答案:B,C,D

  • 第18题:

    多选题
    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有 (    )
    A

    被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

    B

    内部控制测试后,审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

    C

    内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

    D

    内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

    E

    审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段


    正确答案: B,A
    解析:

  • 第19题:

    多选题
    《关于进一步加强军队审计工作意见》要求,要创新审计理念,扎实推进微观审计向宏观审计转变,要扎实推进真实合法审计向()转变。
    A

    经济责任审计

    B

    内部控制审计

    C

    风险审计

    D

    效益审计


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有(    )。
    A

    被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

    B

    内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

    C

    内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、

    D

    内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关

    E

    审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段


    正确答案: B,E
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明审计工作的开展以及被审计机构各类资源的使用情况,具体内容包括()。
    A

    年度审计计划的执行情况

    B

    审计项目涉及范围及审计意见的总括说明

    C

    对组织经营活动和内部控制的总体评价

    D

    审计中发现的差异和缺陷的汇总及其原因分析


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    内部审计人员应深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的()进行测试。
    A

    适当性

    B

    全面性

    C

    合法性

    D

    有效性


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    大队主官经济责任审计,应当以审计对象所在单位的()为主。
    A

    工作业绩

    B

    经济活动

    C

    领导才能

    D

    部队建设


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: A
    解析: