参考答案和解析
正确答案: 主要看是否对计算机应用安全进行系统性的指导;是否对计算机应用安全应急方案的可行性进行认真研究;是否对中心机房及设备的安全性进行定期检查。
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更多“问答题如何审计计算机安全领导小组履行职责情况?”相关问题
  • 第1题:

    立项依据、现场实施起止时间、审计对象、期限、范围和主要内容等应包括在审计报告()中。

    • A、审计对象履行职责情况
    • B、引言
    • C、实施内审的基本情况

    正确答案:C

  • 第2题:

    简述人民银行各级单位计算机安全工作领导小组组织结构


    正确答案: 各单位应设立由本单位领导和相关部门主要负责人组成的计算机安全工作领导小组,办公室设在本单位科技部门,负责协调本单位及辖内信息安全管理工作,决策本单位及辖内信息安全重大事宜。

  • 第3题:

    如何审计计算机安全领导小组履行职责情况?


    正确答案:主要看是否对计算机应用安全进行系统性的指导;是否对计算机应用安全应急方案的可行性进行认真研究;是否对中心机房及设备的安全性进行定期检查。

  • 第4题:

    如何审计计算机密码管理?


    正确答案:重点审查密码是否定期更换,并进行了登记;密码是否封存保管,并当场对封存保管的密码启封,并看其是否能正常进入业务系统;各操作人员的密码是否保密,核对操作人员身份和用户,是否存在使用他人的用户进入计算机系统的情况。

  • 第5题:

    问答题
    如何审计计算机软件的使用登记情况?

    正确答案: 一是审核是否建立软件产品登记制度,是否对本辖区使用的软件产品进行登记,所使用的业务应用软件是否经上级行许可或技术鉴定,有无使用外来非法盗版软件的现象。
    二是使用和安装的软件是否详细登记了软件名称、开发公司、装入时间、运行情况等内容。
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  • 第6题:

    问答题
    安全审计是保障计算机系统安全的重要手段之一,其作用不包括什么?

    正确答案: 检测对系统的入侵
    发现计算机的滥用情况
    发现系统入侵行为和潜在的漏洞
    保证可信网络内部信息不外泄
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  • 第7题:

    问答题
    如何审计计算机的权限管理情况?

    正确答案: 一是审查特殊操作的业务处理是否经过授权,重要操作过程是否经有关人员发出启动命令后实施。
    二是审核各级网点是否用软、硬件技术严格控制用户访问权限,修改会计记录是否履行审批手续,并认真进行登记。
    三是审核操作员是否在本人权限范围内进行操作,离开终端机退到初始状态,有无非操作人员上机操作现象。非营业时间加班,是否经有关领导批准,有无擅自修改变动程序或数据。
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  • 第8题:

    问答题
    审计处如何加强对安全生产费用资金的管理与使用情况的监督?

    正确答案: 每年对安全生产费用资金使用情况进行专项审计,监督安全生产费用的提取和使用。
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  • 第9题:

    问答题
    如何审计计算机设备档案登记制度执行情况?

    正确答案: 一查是否指定专人负责管理设备档案;
    二查是否逐台记录设备名称、型号、序列号、供货单位、设备配置、购置时间、维修及报废等内容;
    三查是否做好设备统计上报工作。
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  • 第10题:

    问答题
    如何审计《计算机工作日志》登记是否合规?

    正确答案: 主要审查《计算机工作日志》登记是否详细,是否有漏登、补登的情况。核对计算机中心和网点登记的《计算机工作日志》,对修改数据库、单边账等重大账务修改登记是否一致。
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  • 第11题:

    问答题
    如何对机房管理制度执行情况进行审计?

    正确答案: 主要检查是否建立了周密的机房管理制度,是否有防火、防磁、防尘、防潮、防鼠等设备,设备是否能正常使用,是否建立了机房进出登记制度,是否详细登记了人员的出入时间、相关证件和所做的工作等内容,是否存在漏登、补登等现象。检查人员进入中心机房时,工作人员是否要求检查人员出示证件,并进行详细登记。
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  • 第12题:

    问答题
    如何设置计算机登录Internet的安全级别?

    正确答案: 右击桌面上的IE浏览器图标,选择属性,打开Internet属性对话框,选择安全选项卡,在选择一个区域以查看或更改安全设置中选择Internet,单击默认级别按钮,在调整滑块即可,一般可选高,中高,中,默认是中高,最后单击确定按钮即可。
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  • 第13题:

    经济责任审计工作中,()部门负责提供被审计领导干部在经济活动中履行职责情况和相关经济活动情况,报告利用审计成果完善规章制度情况。

    • A、审计
    • B、干部
    • C、纪检
    • D、后勤相关职能

    正确答案:D

  • 第14题:

    离任审计是指在审计对象因各种原因离开现任职务时,仅对其任职期间履行职责情况进行审计。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    如何审计计算机的权限管理情况?


    正确答案: 一是审查特殊操作的业务处理是否经过授权,重要操作过程是否经有关人员发出启动命令后实施。
    二是审核各级网点是否用软、硬件技术严格控制用户访问权限,修改会计记录是否履行审批手续,并认真进行登记。
    三是审核操作员是否在本人权限范围内进行操作,离开终端机退到初始状态,有无非操作人员上机操作现象。非营业时间加班,是否经有关领导批准,有无擅自修改变动程序或数据。

  • 第16题:

    问答题
    如何审计计算机密码管理?

    正确答案: 重点审查密码是否定期更换,并进行了登记;密码是否封存保管,并当场对封存保管的密码启封,并看其是否能正常进入业务系统;各操作人员的密码是否保密,核对操作人员身份和用户,是否存在使用他人的用户进入计算机系统的情况。
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  • 第17题:

    问答题
    如何审计信贷审批主责任人的责任履行情况?

    正确答案: 一是审核有无越权或变相越权审批信贷业务;
    二是审核有无逆程序或变相逆程序审批信贷业务;
    三是审核有无轻信、盲从跟风,依据未经加工核实的信息审批信贷业务;
    四是审核有无审批没有确定调查、审查、经营主责任人的信贷业务;
    五是审核有无向不符合信贷管理制度有关条件的客户授予信用;
    六是审核有无审批信贷业务时因应用政策法规不当,造成损失的情况;
    七是审核有无向关系人发放信用贷款或以优于其他借款人的条件向关系人发放担保贷款的情况。
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  • 第18题:

    问答题
    如何审计计算机打印资料的保管?

    正确答案: 审核是否按计算机业务管理要求打印有关凭证、分户账、总账、余额表、科目日结单及各种有关报表,打印是否齐全,是否注明操作人员代号、打印份数、日期,是否加盖有关人员名章,并按会计制度的有关规定,分别进行整理、装订、归档,并由专人保管。打印作废的账表是否经有关负责人确认后,集中进行销毁。
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  • 第19题:

    问答题
    简述人民银行各级单位计算机安全工作领导小组组织结构

    正确答案: 各单位应设立由本单位领导和相关部门主要负责人组成的计算机安全工作领导小组,办公室设在本单位科技部门,负责协调本单位及辖内信息安全管理工作,决策本单位及辖内信息安全重大事宜。
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  • 第20题:

    问答题
    请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?

    正确答案: (1)要求被审计单位或者被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料;
    (2)参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处臵.财政收支.财务收支预算.决算及其他重大经营管理决策的会议;
    (3)检查有关的资产.经济活动资料,现场勘查实物;对可能被转移.隐匿.篡改.毁弃的会计凭证.会计报表和财务会计报告及相关经济活动的资料或者资产,报经本单位主要负责人或者权力机构批准,予以暂时封存;
    (4)依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题,取得相关证明材料;
    (5)对违反本单位规章制度的行为,以及经营管理活动中存在的违法.违规行为,在职权范围内提出处理建议;
    (6)经本单位主要负责人或者权力机构批准,公示有关审计结果,通报.责令改正审计发现的问题;
    (7)参与本单位因经营管理活动需要,对相关社会中介机构或者专业人员的选聘工作;
    (8)对本单位遵守财经法规.经济效益显著.贡献突出的集体和个人,提出表彰.奖励的建议;
    (9)法律.法规和规章规定的其他权限。
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  • 第21题:

    问答题
    如何审计计算机安全保护责任制的执行情况?

    正确答案: 主要审查计算机应用单位是否建立安全保护责任制,是否坚持安全保护工作谁主管、谁负责,预防为主,综合治理,人员防范与技术防范相结合的原则,并把安全防范工作纳入职工岗位责任制的考核范畴。
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  • 第22题:

    单选题
    立项依据、现场实施起止时间、审计对象、期限、范围和主要内容等应包括在审计报告()中。
    A

    审计对象履行职责情况

    B

    引言

    C

    实施内审的基本情况


    正确答案: A
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  • 第23题:

    问答题
    如何审计计算机岗位制约是否落实?

    正确答案: 一是审核各级网点有无系统管理员、程序员、硬件维护人员兼任计算机操作员的情况。
    二是审核计算机门市业务是否合理设置操作员、复核员等岗位,是否坚持双线复核和总分核对。
    三是审核工作机房等处理业务的重要场所,是否设专人对设备、线路进行维护与保养,确保系统安全运行,是否坚持“双码开机”、“双人临柜”。
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