发现机构人员存在违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题,应现场制止和纠正,并按规定记录和上报
记录派驻机构问题和整改库的有关情况,并对完成整改的问题进行确认,记录整改过程和结果
与网点负责人及员工的沟通情况
完成合规检查职责时,应对检查内容和结果做好相应记录等
第1题:
检查组织单位应对每次检查的()检查通报及整改情况跟踪等资料进行整理,建立会计档案。
第2题:
好的做法和需要沟通整改的地方都要记录;根据记录情况选择与店长或店员进行沟通;能够现场整改解决的一定现场解决;无法现场解决的可限期整改,并跟踪检查是巡店()。
第3题:
制定定期安全检查制度和检查记录,检查出的隐患问题应下达隐患整改通知书,整改措施实行“三定”落实,即(),整改情况应有复查记录;项目部应及时向上级检查部门写出整改反馈报告。
第4题:
运营监管经理应对监管检查实施阶段发现的问题和被检查单位的整改情况进行(),对整改结果进行验收,以核实整改反馈信息的真实性和问题整改的合规性。
第5题:
在核查过程中发现的问题,核查人员应向网点、支行或有关业务部门提出整改要求,督促整改,跟踪结果,并在()中及时、完整反映整改情况。
第6题:
派驻机构人员发生违反规章制度、业务处理不规范、差错等问题时应现场指出和制止,及时进行记录,同时报告相关部门,时间要求是()
第7题:
跟踪检查
常规监管
专项检查
非现场检查
第8题:
定措施内容
定开始时间
定完成时间
定执行人
定责任人
第9题:
1个工作日
2个工作日
3个工作日
发生时立即报告
第10题:
业务交易监控异常情况及查明的原因
问题及处理情况
重要业务事项处理
监督检查与落实整改
第11题:
配合委派机构对派驻机构开展各项业务检查
负责派驻机构现金尾箱、重要空白凭证和业务印章等重要风险点的监管,对要害部位和高风险环节实施有效监控,及时纠正业务差错,督促问题整改
负责及时向派驻机构负责人通报派驻机构内控情况,定期向委派机构报告职责履行情况、派驻机构内控措施的有效性及操作风险防范情况,遇有重大事项应及时报告
负责审核派驻机构柜面交易业务事项和业务核算的真实与合规,监督派驻机构严格执行柜面业务规章制度,保证柜面操作的合规性和内部控制的有效性
第12题:
派驻业务经理管理系统
邮件方式
书面方式
口头报告方式
第13题:
《中石化石油工程技术服务股份有限公司HSE检查管理规定》中规定:被检查单位的管理职责包括()
第14题:
巡店情况记录包括()
第15题:
根据业务经理岗位职责要求,以下()操作在派驻业务经理规定要求职责范围之内。
第16题:
网点负责人应()召开业务检查、整改、处罚会议,并有记录,听取副职及现场业务主管业务检查工作汇报,以及上月汇报会后落实整改情况,掌握各类检查发现的问题和风险隐患,负责限期落实整改工作,并根据分支行相关规定当月对责任人作出相应处罚(支行统一进行考核、处罚的由支行负责处理)。
第17题:
派驻机构人员发生违反规章制度、业务处理不规范、差错等问题时现场指出和制止,派驻业务经理于发生时立即通过()进行记录。
第18题:
运营集中监管平台
工作底稿
工作记录
工作日志
第19题:
工作记录
问题确认
检查结论
整改通知
第20题:
关键工序旁站尽量记录现场过程及结果
存在的问题及汇报处理情况:记录新发现的问题及解决措施,存在问题要有闭环处理
前期问题的跟踪处理情况:记录前期问题跟踪检查情况,问题的处理结果
监理日记记录尽可能体现过程,追求量化描述,内容真实,充分体现参建各方履行合同程度
质量记录可以记录为:检查电源线布放是否规范
第21题:
现场检查评价:评价周期内,对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价。评价内容包括检查结论、会计业务操作流程的合规性、会计内部控制措施及执行情况
录像监督评价:根据评价周期内录像监督检查情况对评价对象进行评价,评价内容包括操作流程合规性、录像监督设备的完好性等
整改情况评价:根据评价周期内的问题整改情况对评价对象进行评价,评价内容包括问题整改的全面性和及时性
会计管理综合评价:对评价对象会计管理的其他工作情况进行评价,评价内容包括但不限于风险控制、业务培训、沟通协调、应急处置等各类管理工作情况
第22题:
按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告
分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平
梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告
分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平
负责落实管理层交办的其他整改工作
第23题:
每日
每周
每月
每年