违法和不良信息举报
联系客服
登录
注册
搜
当前位置:
首页
其它
审计师综合练习
单选题以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述()A 业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;B 内部审计师的熟练性和业务的复杂性;C 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;D 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
单选题以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述()A 业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;B 内部审计师的熟练性和业务的复杂性;C 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;D 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
题目
单选题
以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述()
A
业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;
B
内部审计师的熟练性和业务的复杂性;
C
业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;
D
内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
查看参考答案
相似考题
搜答案
相关内容
重庆住院医师口腔正畸科
计算机类
江苏住院医师骨科
京东结业考试
微商创业考试
第十五章 血液与淋巴系统
常减压蒸馏操作工考试
国际商务理论与实务
保险中介从业人员继续教育
聚酯装置生产操作工
开通会员查看答案