受理
业务公章
转讫章
审核
第1题:
存款人约定使用支付密码办理支付结算业务的,经办网点(含开户网点)在受理业务时,应核验()要素后方可办理付款。当地人行另有规定的,从其规定。
第2题:
代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时,除核验支付密码正确外,还应审核()
第3题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,对付款凭证予以审核,审核内容包括()。
第4题:
以下对电话银行汇款挂账处理的交易结果操作描述错误的是()
第5题:
出售支票处理错误的是()
第6题:
柜员应严格审核办理人员有效身份证件及相关授权委托书
柜员应严格核对各凭证上加盖的印鉴是否与其预留印鉴相符,如不符合,不予办理
在进行凭证交接前,应严格审查凭证各要素是否齐全,凭证记载的要素、登记簿与凭证实物是否相符
在出售前,应先检查客户前期购买的凭证的使用状态,如有未销号的请客户解释原因,如是客户作废的应要求其缴回并在系统作销号处理,如未能缴回已作废凭证的,应出具书面风险证明
柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式
第7题:
凭证要素是否齐全
凭证有无涂改
预留银行印鉴是否要式上一致
凭证是否有效
第8题:
借款人是否在借款凭证的第一联上加盖预留印鉴,是否与该单位在上海银行预留印鉴卡上的签章一致
借款凭证第一联及审批书上有权人签字是否齐全
借款凭证、审批书的相关内容是否一致,包括金额、期限、利率、贷款类型、入账账号等关键要素
一式五联的借款凭证是否一次套写
第9题:
凭证诸要素是否齐全、正确,签章是否齐全,受理凭证是否有效
大额取现是否经有权人审批
用途是否符合有关规定
收款人背书是否相符
第10题:
柜员收到相关申请凭证时,应审核申购人是否为客户的财务人员或有权经办人员,检查客户账户状态是否正常。
申购的凭证是否在对外出售凭证范围内,加盖的印章与预留印鉴是否相符,柜员在相关申购凭证上填写凭证号段后,选择相关交易,收取出售凭证费用。
审核无误后,柜员选择相关凭证出售交易,根据申购内容输入交易要素,打印记账凭证并加盖业务办讫章。
“凭证出售”交易成功后,柜员将申购的重要空白凭证交予客户,由客户在重要空白凭证右上角加盖开户行全称和开户人账号。
第11题:
是否齐全、正确
签章是否齐全
受理凭证是否有效
收款人背书是否相符
第12题:
第13题:
客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。
第14题:
柜员完成汇兑录入并提交任务后,按系统提示打印原始凭证、收费凭证等。审核凭证要素无误后,在“业务委托书”客户回单联加盖(),收费凭证上加盖()。第一联加盖清讫章作为柜员传票。
第15题:
单位活期帐户存款时,经办柜员不需审核的是()。
第16题:
柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。
第17题:
代理财政授权支付业务经办行依据预算单位开具的银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》办理财政授权支付。对预算单位的支付凭证应认真审核()事项。
第18题:
凭证要素填写是否齐全、正确。
票据大小写金额是否一致。
委托日期是否为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。
是否加盖了预留印鉴。
电汇凭证各联次填写的内容是否一致。
第19题:
对
错
第20题:
经办柜员核对凭证/发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
核对无误后,经办柜员在收入凭证或发票上加盖个人私章,并交后台复核
后台审核无误后,在发票上加盖业务章及个人私章
将收入凭证或发票专夹保存
第21题:
核验支付密码正确、凭证要素无误
核验支付密码正确、审核支付凭证上预留银行印鉴要式上一致、凭证要素无误
凭证要素无误
审核支付凭证上预留银行印鉴相符
第22题:
还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符
客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符
还款凭证是否已由客户经理签字同意
客户填写正确的计收利息凭证
查询还款账户余额是否足够
第23题:
票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
账号.户名是否相符
印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。