单选题负责设计内部控制体系的是()A 董事会B 监事会C 高级管理层D 建设、执行部门

题目
单选题
负责设计内部控制体系的是()
A

董事会

B

监事会

C

高级管理层

D

建设、执行部门


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参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
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  • 第1题:

    以下哪项不属于兴业银行监事会的内部控制职责()。

    • A、负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
    • B、负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
    • C、负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行
    • D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

    正确答案:D

  • 第2题:

    《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会除负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系外、还负责()。

    • A、监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
    • B、要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行
    • C、制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
    • D、负责执行董事会决策

    正确答案:A,B

  • 第3题:

    按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会的主要责任为()。

    • A、负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
    • B、负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
    • C、负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行
    • D、负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    监事会负责监督董事会、()完善内部控制体系。

    • A、监事会
    • B、高级管理层
    • C、内部控制委员会
    • D、业务部门

    正确答案:B

  • 第5题:

    ()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。

    • A、股东大会
    • B、董事会
    • C、监事会
    • D、高级管理层

    正确答案:C

  • 第6题:

    判断题
    内部控制的监督、评价部门应当隶属于内部控制的建设、执行部门,并及时向董事会、监事会和高级管理层报告。
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第7题:

    单选题
    以下哪项不属于兴业银行监事会的内部控制职责()。
    A

    负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

    B

    负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责

    C

    负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行

    D

    负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    ()负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    内部审计部门

    D

    高级管理层


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    (  )负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系。
    A

    监事会

    B

    内部审计部门

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案: B
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    商业银行董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。下列不属于监事会负责的是(  )。
    A

    负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    B

    负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行

    C

    负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责

    D

    负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系


    正确答案: D
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    下列各项关于商业银行内部控制治理的说法正确的有(  )。
    A

    董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

    B

    监事会负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法

    C

    监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

    D

    监事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    E

    高级管理层负责执行董事会决策


    正确答案: E,B
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会的主要责任为()。
    A

    负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

    B

    负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责

    C

    负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行

    D

    负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下哪几项属于商业银行监事会的职责()

    • A、负责监督董事会.高级管理层完善内部控制体系
    • B、负责监督董事会及董事.高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
    • C、负责要求董事.董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行
    • D、负责制定内部控制政策

    正确答案:A,B,C

  • 第14题:

    商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于(),并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

    • A、内部控制的建设部门
    • B、内部控制的执行部门
    • C、内部控制的设计部门
    • D、内部控制的风险识别部门

    正确答案:A,B

  • 第15题:

    负责设计内部控制体系的是()

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、高级管理层
    • D、建设、执行部门

    正确答案:D

  • 第16题:

    ()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、高级管理层
    • D、普通员工

    正确答案:B

  • 第17题:

    负责督促管理层纠正内部控制存在的问题的是()

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、建设、执行部门
    • D、监督、评价部门

    正确答案:D

  • 第18题:

    单选题
    ()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。
    A

    股东大会

    B

    董事会

    C

    监事会

    D

    高级管理层


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系的是(  )。
    A

    审计部门

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    董事会


    正确答案: B
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    ()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    普通员工


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    负责督促管理层纠正内部控制存在的问题的是()
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    建设、执行部门

    D

    监督、评价部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    负责设计内部控制体系的是()
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    建设、执行部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    监事会负责监督董事会、()完善内部控制体系。
    A

    监事会

    B

    高级管理层

    C

    内部控制委员会

    D

    业务部门


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    ()负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    内部审计部门

    D

    高级管理层


    正确答案: D
    解析: 暂无解析