检查库存现金(含柜员尾箱)、实物保管情况,账款、账实是否相符
检查金库钥匙、转字密码使用、交接、保管情况
检查出入库手续、结库等是否按规定执行
检查金库账、表、凭证的记载、核对及保管情况
第1题:
柜员尾箱物品应确保账款、账实、账账相符,以下说法错误的是()。
第2题:
柜员重要凭证的自查包括()。
第3题:
以下哪项内容不是核查人员查库必查项()
第4题:
分行运营管理部组织的查库内容主要包括()。
第5题:
以下事项属于查库范围之内的是()
第6题:
以下金库制度检查中描述错误的是()。
第7题:
检查库钥匙、转字密码锁密码使用、交接、保管情况
检查出入库手续、结库规定执行情况
检查金库账表凭证记载、核对及保管情况
检查现钞调拨、款箱和实物运送规定执行情况
检查守库、查库制度执行情况
检查代保管箱保管情况、票样及有价单证
第8题:
清点、核对现金、物品等实物是否账账(簿)、账款、账实相符,现金、物品出入库是否按规定办理,
库款摆列是否整齐,票币整点、捆扎是否符合要求
抵质押品的保管是否符合规定
假币的保管是否符合规定,是否账账(簿)、账款、账实相符。
第9题:
检查核对现金库房(尾箱)
重要空白凭证、有价单证
监督做好系统内往来
代保管有价值品等的账实是否相符
第10题:
现金是否账款相符
各类实物是否账实相符
库房安全
库管人员的履职情况
第11题:
金库管理有关制度执行情况检查
金库实物检查
金库实物调拨及出入库情况检查
金库人员履职情况检查等
第12题:
库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符
金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况
库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故
检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规
第13题:
营业终了,必须对重要物品的保管情况进行检查,主要检查()。
第14题:
查库内容包括()。
第15题:
现金核查的内容有()
第16题:
以下对营业机构自查规定说法正确的有()。
第17题:
业务主管的岗位职责()。
第18题:
是否私设小金库
盘点库存现金、重要物品、重要单证等实物是否与账簿记载相符
出入库交接手续是否齐全
库房管理及守库制度是否得到有效执行
第19题:
定期检查业务柜员、管库员和安全人员的操作流程是否规范
负责每季检查保管箱业务一次,盘点保管箱锁匙、检查各种登记簿,做到账实、账账相符
负责按有关规定授权办理优惠减免、信息更改、破箱、查封、纠纷处理等特殊业务
负责保管保管箱库房门钥匙(密码)副本。协助保管未出租保管箱钥匙。负责协调处理各项日常性工作。
第20题:
各种业务印章及重要机具上锁后是否入库或入保险箱保管
代保管物品是否入库(包括专用档案库房)保管
各种账、表、簿是否入柜上锁保管
印鉴卡、重要空白凭证是否入库或入保险箱(柜)保管
第21题:
检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
检查“三人开关库门”制度的落实情况。
检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
第22题:
柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;
保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;
柜员每日检查印章是否妥善保管
柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。
第23题:
检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
检查“三人开关库门”制度的落实情况。
检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。